您好,這個的話,是當初預繳的所有稅種都要退
老師好!建筑公司8月外地預交了稅款,開了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進項稅額大于銷項稅額,今天填寫申報表不用繳納增值稅,想問老師外地預交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話“本期應補(退)稅額”就是負數(shù)了
老師好,我遇到一個棘手的問題,想請教下 公司2018年3月有個項目在項目所在地濮陽預繳2個點增值稅435672.68元,這個項目合同金額是2417萬元,當月開票400多萬,項目不懂按合同金額預繳的,到現(xiàn)在一共開票1200多萬元,項目甲方終止合同不干了,后續(xù)不開票了 項目負責人現(xiàn)在想退當時項目所在地多預繳的稅款, 2018年公司會計做賬申報預繳全抵了, 現(xiàn)在怎么處理會好呢
老師,我公司是四川省的建筑公司,在外省有工程施工項目,已開具外經(jīng)證。每次開發(fā)票后都會預繳增值稅及附加、印花稅。由于電子稅務局不能預繳企業(yè)所得稅,我公司沒有預繳企業(yè)所得稅。這樣合規(guī)嗎?會不會有罰款或者滯納金之類的?
建筑行業(yè)合同最終結(jié)算金額小于原已開票的金額,現(xiàn)在我公司已開具了負數(shù)發(fā)票,請問原有在項目所在地預繳的稅費是只退增值稅及附加稅還是當初預繳的所有稅種都要退?
請問下你們比如外地項目一開始按合同開發(fā)票120萬,然后按2個點繳納增值稅及附加稅,如果現(xiàn)在確認了結(jié)算金額是102萬,相當于要開紅沖發(fā)票18萬,那我想問下,你們在外地預繳的增值稅及其他附加稅和企業(yè)所得稅,你們有辦理過退稅嗎?
匯算清繳時,軟件服務費長期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務費顯示為付數(shù),在期間費用明細表是就填負數(shù)嗎
老師,所得稅年報的報表,是跟24年12月申報的報表一致嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票沒回來 怎么調(diào)整所得稅報表 申報怎么申報
老師,麻煩問下工商在落戶的時候,根據(jù)經(jīng)營范圍把企業(yè)歸為基礎(chǔ)軟件開發(fā)業(yè),但實際業(yè)務(經(jīng)營范圍里包含此項)是從事商貿(mào)的內(nèi)容多一些,這種看增值稅稅負的話應該參照哪個行業(yè)? 基礎(chǔ)軟件開發(fā)和商貿(mào)企業(yè),增值稅稅負率分別是多少?謝謝
老師,廠建期間繳納的水土保持補償費如何寫會計分錄
你好老師,這個增長比是怎么算出來的
樸老師請回答@樸老師
老師,電梯維修合同按什么稅目交印花稅?
老師,請問75000元的發(fā)票報勞務報酬,怎么計算稅款
你好老師,我想修改我們公司的開票信息如何在電子稅務局系統(tǒng)修改。
當初預繳了增值稅、附加、企業(yè)所得、個人所得,現(xiàn)在是所有稅種都要退是嗎?
對,只要是開了負數(shù)的