你維護費支付了嗎 你不是在其他應付放著嗎 怎么有退回你們賬戶了
老師,我們收到一筆無追索權保理,銀行還是扣我們一筆(中企云鏈股份有限公司)3571.56元,說是利息,后期給我開發(fā)票,這筆怎么做會計分錄呀?
老師,增值稅和附加稅都是在繳納的上個月要做計提結轉吧?
老師這題里沒讓以萬元為單位,我直接用題里給的數算的對不對呢 題里給的數都是以元為單位
24年6月份工程已完工,25年8月份才交合同給財務開建筑工程發(fā)票,有何風險?謝謝老師
老師,公司三個人,沒有成立工會,之前都交工會經費,現在可以不交嗎
物業(yè)財務這塊的。記賬的話,比如這個某某的預交幾個月的房租的話!我這個記賬的科目的話,借銀行存款,貸預收賬款-房租,(還要分三級科目嗎某某的房租嘛?,)
老師,發(fā)票是4236.30元,付款審批單是4236.31元(前幾個月已按4236.31元計提),后面決定以4236.30元支付,這怎么做賬 老師?
老師,你好,我開票對賬單有減質量扣款,請問我開票怎么開好一點,謝謝
稅局說要更正24年度的匯算清繳,發(fā)票入賬時有入成本和費用,那匯算清繳調增哪份表?
自己名下有個公司,一直在幫自己買社保,但這個公司實際沒什么業(yè)務,可以不給自己發(fā)工資嗎,在其他公司有任職,年底匯算清繳稅高
維護費是我個人微信轉給個人的,而退款卻去了銀行賬戶上
公司付給你的時候借其他應付 貸銀存 現在退回 借銀存 借管理費用-負數金額
不是公司,就是個人微信備用金支付了維護費,做了借方管理辦公費,貸方其他應付款,那么隔月航天公司把這筆錢退款到銀行賬戶上去了,該怎么做憑證啊
一樣的啊 你就不會變通嗎 你支付的公司是不是最后需要給你付 那你如果是接了備用金的話 那就直接借費用 貸其他應收 沖你借的備用金 退回你們賬戶的分錄還是這樣 推給你你們賬戶等于你這一費用沒有繳納