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老師,關(guān)于稅控維護(hù)費的事,4月做借管理辦公費,貸方其他應(yīng)付款,然后沒有做抵扣,但6月份這筆維護(hù)費退款到銀行賬戶了,該怎么做憑證啊

2020-06-30 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-06-30 11:01

你維護(hù)費支付了嗎 你不是在其他應(yīng)付放著嗎 怎么有退回你們賬戶了

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快賬用戶mpmw 追問 2020-06-30 11:06

維護(hù)費是我個人微信轉(zhuǎn)給個人的,而退款卻去了銀行賬戶上

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齊紅老師 解答 2020-06-30 11:08

公司付給你的時候借其他應(yīng)付 貸銀存 現(xiàn)在退回 借銀存 借管理費用-負(fù)數(shù)金額

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快賬用戶mpmw 追問 2020-06-30 11:12

不是公司,就是個人微信備用金支付了維護(hù)費,做了借方管理辦公費,貸方其他應(yīng)付款,那么隔月航天公司把這筆錢退款到銀行賬戶上去了,該怎么做憑證啊

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齊紅老師 解答 2020-06-30 11:20

一樣的啊 你就不會變通嗎 你支付的公司是不是最后需要給你付 那你如果是接了備用金的話 那就直接借費用 貸其他應(yīng)收 沖你借的備用金 退回你們賬戶的分錄還是這樣 推給你你們賬戶等于你這一費用沒有繳納

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你維護(hù)費支付了嗎 你不是在其他應(yīng)付放著嗎 怎么有退回你們賬戶了
2020-06-30
你好 如果你需要調(diào)整的 借 營業(yè)外收入 貸 管理費用
2021-08-14
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 做了這個分錄會影響勾稽關(guān)系
2020-01-14
您好,把第1個分錄紅沖,重新做可以抵扣的分錄就可以了,在本期申報時抵扣
2023-11-04
可以的,可以這么做的。
2022-11-03
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