可以的,可以這么做的。
老師,我們以前付的金稅盤維護費280元,姐借:預付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在過來沖賬,分錄是管理費用 貸預付賬款,這個是可以抵扣的吧!需要做進項稅額分錄嗎?求解老師!
稅控盤每年280元年費是不是這樣入賬,1、 發(fā)生費用先做借管理費用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸管理費用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報表進行稅控盤減免稅額280元發(fā)生額填寫的時候做嗎
稅控盤每年280元年費是不是這樣入賬,1、 發(fā)生費用先做借管理費用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸管理費用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報表進行稅控盤減免稅額280元發(fā)生額填寫的時候做嗎
稅控盤每年280元年費是不是這樣入賬,1、 發(fā)生費用先做借管理費用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸管理費用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報表進行稅控盤減免稅額280元發(fā)生額填寫的時候做嗎
老師,我稅盤的維護費10月付款的,現(xiàn)在做賬分錄要怎么寫?平時我進項都是做到待認證里面的,我現(xiàn)在可以這樣寫分錄嗎?借管理費用,貸銀行,實際抵扣的時候借應交增值稅-減免稅額,貸管理費用,
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
那減免稅額這個科目會不會不平,不平有沒事
為什么百度來的分錄那么復雜
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
一般納稅人,小規(guī)模又不抵扣,直接做費用的吧
小規(guī)模也可以抵扣的, 借應交稅費應交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費、應交增值稅減免稅款。
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。
小規(guī)模也可以抵扣的?一直以為不可以抵扣的喂,也沒有抵扣過,那之前沒抵扣的是不是就不能用了?小規(guī)模的分錄是就按你會我的這樣寫嗎?不用先做到費用分錄里,就這樣一個分錄就好了?如果是一般納稅人就跟我百度截圖里那樣寫分錄嗎?
好,小規(guī)模可以抵扣的,你需要交稅就可以抵扣,之前沒有抵扣的,現(xiàn)在可以抵扣。
小規(guī)模的借應交稅費、應交增值稅,借管理費用負數(shù) 小規(guī)模的增值稅就一個科目,應交稅費應交增值稅。
一般納稅人的是你百度的里面的。
小規(guī)模之前已經(jīng)做費用里的,等于現(xiàn)在把她沖回來,借管理負數(shù),貸應交負數(shù)也沖回來,這樣本來要交1000的就交700就可以了,在我這次剛好要交22-23年的維護費,那兩次可以一起抵扣了?一般納稅人的分錄是沒有經(jīng)過費用,就稅費里面流轉(zhuǎn)對吧
對的,是的,可以的,可以一次抵扣的,只要你當?shù)氐挚蹧]有限額就可以的,有些地方一年最多抵扣500。
我怎么知道有沒限額,要去稅局問下嗎?我申報的時候要怎么填呢?填那個表里?
當你填寫的時候,它會提示你的減免明細表附表四,還有主表28欄里面填寫。
好的,謝謝老師,非常感謝
不用客氣,工作愉快。