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根據(jù)應(yīng)交增值稅明細賬計算本月應(yīng)交未交增值稅中,明細賬期初余額是平還應(yīng)該把期初余額的進項稅額和銷項稅額放到后面的進項稅額和銷項稅額中相加嗎

2020-06-15 20:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-06-15 20:40

您好,月末對時候,應(yīng)交增值稅的三級科目都是轉(zhuǎn)平了的

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您好,月末對時候,應(yīng)交增值稅的三級科目都是轉(zhuǎn)平了的
2020-06-15
你好,學(xué)員,發(fā)生額,是貸方發(fā)生額累計
2023-10-12
你好同學(xué),你們這種期末形成留抵稅額的情況是不需要做轉(zhuǎn)出增值稅處理的
2023-12-07
你好,可以的,這個可以不結(jié)轉(zhuǎn),有余額。
2022-07-21
應(yīng)交稅費待認證進項稅額是二級科目
2025-03-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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