您好,月末對時候,應(yīng)交增值稅的三級科目都是轉(zhuǎn)平了的
根據(jù)應(yīng)交增值稅明細賬計算本月應(yīng)交未交增值稅中,明細賬期初余額是平還應(yīng)該把期初余額的進項稅額和銷項稅額放到后面的進項稅額和銷項稅額中相加嗎
應(yīng)交增值稅本期累計發(fā)生額是填寫進項稅額還是銷項稅額?還是明細賬里面的應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅貸方余額?
老師,應(yīng)交稅費-未交增值稅,期初借方余額13000,本月發(fā)生進項稅額91133.04,銷項稅額123500,如何做本月期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬
老師,應(yīng)交稅費-未交增值稅,期初借方余額13000,本月發(fā)生進項稅額91133.04,銷項稅額123500,如何做本月期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬,月末銷項稅額和進項稅額都沖掉,期末無余額
12月末結(jié)轉(zhuǎn)進銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額409186.43 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅175002.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額234184(倒擠) 銷項稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額會平掉,但是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額余額本來是514486.86 倒擠應(yīng)該要平掉的 但是因為10 11 月有期末留抵稅額 現(xiàn)在做的這個分錄進項稅額還是有余額 這個分錄應(yīng)該要怎么做
我是小微企業(yè),2024年匯算清繳虧損了3萬4,現(xiàn)在稅務(wù)要求把賬調(diào)平,那我需要更正利潤表和資產(chǎn)負債表嗎?應(yīng)該怎么調(diào)?調(diào)哪幾個表?請老師指點一下,
老師您好 新員工入職工資壓了半個月 申報個稅的時候按照應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資核算
殘保金繳納一般在什么時候
橫向課題經(jīng)費要不要分攤,有時間期限
老師你好,請問單位購車,需要繳納印花稅嗎?
預(yù)估企業(yè)所得稅要交8000,如果不想交稅,需要找進多少錢的成本發(fā)票
只登記了現(xiàn)金流水,流水金額為負,怎么知道股東墊付了多少
企業(yè)收到個人代開的勞務(wù)發(fā)票代繳個人所得稅后賬務(wù)處理
民宿掛攜程,之前平臺收服務(wù)費時都有開票,并且我做了借方,銷售費用-平臺服務(wù)費,有筆50是服務(wù)費的返還,我做了抵減銷售費用借方-50,那比如說之前收到的平臺費發(fā)票是500正常情況下企業(yè)所得稅匯算清繳稅前抵扣500,但是我做了這筆銷售費用-50元,那稅前扣除還是500還是500-50
老師,財務(wù)報表利潤表中本期金額是4到6月的數(shù)據(jù),還是6月份的數(shù)據(jù)
微信掃碼加老師開通會員