您好,月末對(duì)時(shí)候,應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目都是轉(zhuǎn)平了的

根據(jù)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬計(jì)算本月應(yīng)交未交增值稅中,明細(xì)賬期初余額是平還應(yīng)該把期初余額的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額放到后面的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額中相加嗎
應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額是填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額還是銷(xiāo)項(xiàng)稅額?還是明細(xì)賬里面的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸方余額?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,期初借方余額13000,本月發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額91133.04,銷(xiāo)項(xiàng)稅額123500,如何做本月期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,期初借方余額13000,本月發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額91133.04,銷(xiāo)項(xiàng)稅額123500,如何做本月期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬,月末銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都沖掉,期末無(wú)余額
12月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額409186.43 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅175002.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額234184(倒擠) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額會(huì)平掉,但是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額余額本來(lái)是514486.86 倒擠應(yīng)該要平掉的 但是因?yàn)?0 11 月有期末留抵稅額 現(xiàn)在做的這個(gè)分錄進(jìn)項(xiàng)稅額還是有余額 這個(gè)分錄應(yīng)該要怎么做
老師,能幫我看看這張財(cái)務(wù)狀況表看企業(yè)的狀況好不好么
你好。資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)哪個(gè)賬薄登記的?利潤(rùn)表呢?現(xiàn)金流量表呢?
老師我的供應(yīng)商借186000給我過(guò)賬 然后我轉(zhuǎn)借我錢(qián)的供應(yīng)商10萬(wàn) 再轉(zhuǎn)供應(yīng)商的供應(yīng)商10萬(wàn) 他們都給我開(kāi)10個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)用發(fā)票 這個(gè)怎么做分錄呢
老板跟朋友公司借款來(lái)還貸款,打到公賬上,隔天就退回去了,這個(gè)怎么做賬處理?
出口退稅匯總表填報(bào)“實(shí)際委托出口方名稱(chēng)”是不是應(yīng)該跟簽合同方是一致的
你好老師,公司出租不用的廠房會(huì)計(jì)如何處理
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們借個(gè)人的款,給她發(fā)利息,還本金時(shí)付利息,這個(gè)利息10萬(wàn)是無(wú)票的,我正常入賬到財(cái)務(wù)費(fèi)用,匯算清繳調(diào)增。 1、那么我公司是需要給她代扣代繳個(gè)人所得稅的?選擇利息股息紅利所得申報(bào)嗎? 2、替他繳納的個(gè)人所得稅是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
法人可以將自己房子給公司用,但要公司出錢(qián)裝修
我們是一把納稅人,小規(guī)模給我們開(kāi)進(jìn)來(lái)3%專(zhuān)票。我們能抵扣9%增值稅嗎
老師,我們?nèi)ツ?月份開(kāi)業(yè)的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年6-9月的租金發(fā)票沒(méi)有入賬,開(kāi)業(yè)到今年10月才有收入,這個(gè)租金發(fā)票怎么入賬呢?

