你好,學(xué)員,發(fā)生額,是貸方發(fā)生額累計(jì)
根據(jù)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬計(jì)算本月應(yīng)交未交增值稅中,明細(xì)賬期初余額是平還應(yīng)該把期初余額的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額放到后面的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額中相加嗎
國(guó)資委快報(bào)里,應(yīng)交增值稅是銷(xiāo)項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額也就是未交增值稅貸方發(fā)生額是嗎?那應(yīng)交稅費(fèi)是填期末余額貸方余額還是未交增值稅貸方發(fā)生額+其他稅種貸方發(fā)生的?。?/p>
老師,應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額,是指的應(yīng)交增值稅貸方還是借方
期末余額:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額2092302.95元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸方余額 2093053.46元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方余額113892.85元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個(gè)科目期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),才能平
應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額是填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額還是銷(xiāo)項(xiàng)稅額?還是明細(xì)賬里面的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸方余額?
廠家給我們開(kāi)具了紅字增值稅發(fā)票。會(huì)計(jì)如何入賬?
分公司項(xiàng)目已經(jīng)完工,項(xiàng)目發(fā)票已經(jīng)開(kāi)完了,只差成本尾款的成本票沒(méi)有收到,停稅務(wù)影響成本票的收取嗎
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開(kāi)不出來(lái)了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
納稅人等級(jí)由A變成了B怎么回事呀
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開(kāi)不出來(lái)了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
請(qǐng)問(wèn)老師,換電腦了。怎么把原來(lái)電腦的個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)拷貝到新電腦
老師你好我申報(bào)時(shí)出現(xiàn)這個(gè)怎么辦
老師,您好! 請(qǐng)教您 企業(yè)是工業(yè)制造企業(yè),會(huì)做貿(mào)易業(yè)務(wù),請(qǐng)指導(dǎo)一下:企業(yè)向外采購(gòu)再銷(xiāo)售的賬務(wù)處理嗎?謝謝
老師, 2020年原科目:借:開(kāi)發(fā)成本500 貸:銀行存款500 2020年12月更正科目:借:管理費(fèi)用500 貸:開(kāi)發(fā)成本 2021又重復(fù)調(diào)整了這筆科目:借:以前年度損益調(diào)整500 貸:開(kāi)發(fā)成本500 請(qǐng)問(wèn)老師,賬面上應(yīng)該怎么調(diào)賬,分錄怎么做?
老師你好,現(xiàn)金流量表因質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生退貨收到的現(xiàn)金能填到收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金里去不?還是用負(fù)數(shù)填到購(gòu)買(mǎi)商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金表格里
應(yīng)交增值稅是指哪部分的稅額?
就是增值稅對(duì)應(yīng)的 二級(jí)明細(xì)有銷(xiāo)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅