你好,那這個186000還需要還回去嗎

老師,供應商開給我們公司25萬的貨款專票,我們公司付了15萬,剩下10萬是由采購墊付的,采購付給供應商的,這個賬怎么做?
老師我是代理記賬,我公司收到客戶轉來的20萬承兌,我老板直接把這20萬承兌轉給供應商(但實際只需要給供應商10萬)然后供應商又轉回來10萬承兌,這個怎么做賬
老師好!我們在供應商處拿10萬的貨,供應商次月給我們返點11800元的貨,這種怎么做賬
請問老師,我們是一般納稅商貿公司,應付供應商10萬,供應商給予促銷活動費用9萬,實際應付款1萬;供應商給的9萬費用,供應商在開專用發(fā)票給我們的時候以折扣的方式?jīng)_減了貨款,如何做分錄了?
老師 我們客戶該給我們80000萬塊錢??蛻粲幸粡?0萬的航信商票 ,我們沒有開通航信,我的供應商開通了航信剛好我們又差客戶16萬,可不可以直接叫客戶把這個10萬轉給我的供應商呢,客戶和供應商都有發(fā)票,客戶直接轉給供應商10萬航信,我這邊需要補什么手續(xù)呢
老師您好,抵扣的那張票就不能再做成本是不?
進項稅額多記了,調整分錄,借:管理費用,貸應交稅費(進項)嗎
您好老師我們是物業(yè)公司 請問 收的取暖費怎么做賬啊?以后應該需要分攤的
老師,請問如果是社保,有個尾數(shù)差,應該是524.96,企業(yè)算出來是525,這樣導致個稅有一分錢的差,你看要不要跟企業(yè)說,還是下次說?這次就按企業(yè)的數(shù)據(jù)524.96?
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個月又發(fā)8000作為工資給她 這個會有什么影響嗎?
老師,您好 農(nóng)業(yè)技術教師授課費 農(nóng)業(yè)技術培訓助教費稅收分類編碼分別是什么
您好!想咨詢下:這種旅客運輸發(fā)票,可以進行抵扣稅額嗎?
老師,我們7.8.9月份個人所得稅工資收入是0申報,但是7—9社保公積金已經(jīng)報個稅系統(tǒng)了,10月份開了7—8月工資,10月份的個人所得稅報稅都話我是不是要減去7—8月已經(jīng)報完的社保公積金收入?
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個月又發(fā)8000作為工資給她 這個會有什么影響嗎?
如果利潤太高可以通過預提的方式減少利潤嗎?可以在什么科目上做調整,后續(xù)有什么要注意的
我轉他們各10萬就是還回去了
只是轉過來是186000 ? ?轉給他們是20萬
說錯了他們給我開的是13個點的專票
借銀行存款貸其他應付款186000 借庫存商品等 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款200,000 借其他應付款186000貸營業(yè)外收入 你這個操作不對,他當時把這個錢應該轉到個人,然后你們在公戶支付