久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師我的供應商借186000給我過賬 然后我轉借我錢的供應商10萬 再轉供應商的供應商10萬 他們都給我開10個點的專用發(fā)票 這個怎么做分錄呢

2025-11-06 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-11-06 11:48

你好,那這個186000還需要還回去嗎

頭像
快賬用戶2315 追問 2025-11-06 11:54

我轉他們各10萬就是還回去了

頭像
快賬用戶2315 追問 2025-11-06 11:55

只是轉過來是186000 ? ?轉給他們是20萬

頭像
快賬用戶2315 追問 2025-11-06 11:55

說錯了他們給我開的是13個點的專票

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-06 11:55

借銀行存款貸其他應付款186000 借庫存商品等 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款200,000 借其他應付款186000貸營業(yè)外收入 你這個操作不對,他當時把這個錢應該轉到個人,然后你們在公戶支付

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
您好 可以直接叫客戶把這個10萬轉給您的供應商 可以寫債權債務轉讓說明 把對客戶的10萬塊錢的債權轉讓給供應商抵償債務
2024-05-29
借庫存商品 貸營業(yè)外收入1萬。
2024-06-21
借預付賬款貸應收票據(jù)20 借應收票據(jù)貸預付賬款10
2022-02-10
支付材料款時 借:原材料等(按材料不含稅金額) 應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額)(按發(fā)票稅額) 貸:銀行存款 100000 供應商轉回款項時 借:銀行存款 90000 營業(yè)外支出 —— 其他(或管理費用等) 1000 (這里稅金扣除需合理合規(guī)解釋,否則可能涉及稅務調整 ) 貸:其他應付款等(或預付賬款等,看之前付款掛賬科目 ) 91000
2025-05-28
同學,你好 供應商繳納比較好
2022-02-14
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×