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老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,期初借方余額13000,本月發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額91133.04,銷項(xiàng)稅額123500,如何做本月期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬

2023-12-07 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-07 15:48

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)32366.96 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 32366.96

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快賬用戶3672 追問 2023-12-07 15:52

老師,我想把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額,期末無余額,都結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)題該如何做賬

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齊紅老師 解答 2023-12-07 16:58

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)123500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)91133.04 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)32366.96

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快賬用戶3672 追問 2023-12-07 17:03

老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 期初借方有13000

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快賬用戶3672 追問 2023-12-07 17:17

麻煩老師加上這個(gè)條件,寫一下完整分錄,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-07 17:22

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)123500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)91133.04 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)32366.96 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)32366.96 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 32366.96 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 19366.96 貸:銀行存款 19366.96

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快賬用戶3672 追問 2023-12-07 17:28

請問老師,那個(gè)13000,不用體現(xiàn)在賬里嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-07 17:41

你提供的信息,“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 期初借方有13000”,那這樣可是完全平賬了。

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)32366.96 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 32366.96
2023-12-07
你好同學(xué),你們這種期末形成留抵稅額的情況是不需要做轉(zhuǎn)出增值稅處理的
2023-12-07
您好 請問您上月留抵稅額13000在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留抵稅額)13000科目核算的 對嗎
2023-06-28
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)123500, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)91133.04, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅123500-9133.04。
2024-10-23
同學(xué)你好 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-04-11
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