你好,專票購(gòu)買方才能抵扣進(jìn)項(xiàng),普票不能
2、甲公司為一般納稅人,增值稅稅率為13%,購(gòu)進(jìn)價(jià)值100元的貨物。請(qǐng)比較銷售方開具增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票對(duì)購(gòu)買企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)的影響。
5、甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷售收入為4000萬元,銷售貨物適用的增值稅稅率為13%,不含稅可抵扣購(gòu)進(jìn)金額為250萬元,購(gòu)進(jìn)貨物適用的增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售過程中既有開具增值稅專用發(fā)票的業(yè)務(wù),也有開具增值稅普通發(fā)票的業(yè)務(wù),其中,開具增值稅普通發(fā)票的業(yè)務(wù)不含稅收入為480萬元。[任務(wù)要求]請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行稅務(wù)籌劃。
甲公司屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷售收入為500萬元,增值稅稅率13%,購(gòu)進(jìn)材料可抵扣金額為30萬元,銷售過程中既有開具增值稅專用發(fā)票的業(yè)務(wù),也有開具增值稅普通發(fā)票的業(yè)務(wù),其中,開具普通發(fā)票的業(yè)務(wù)不含稅收入為50萬元。請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
甲公司屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷售收入為500萬元,增值稅稅率13%,購(gòu)進(jìn)材料可抵扣金額為30萬元,銷售過程中既有開具增值稅專用發(fā)票的業(yè)務(wù),也有開具增值稅普通發(fā)票的業(yè)務(wù),其中,開具普通發(fā)票的業(yè)務(wù)不含稅收入為50萬元。請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
甲公司屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷售收入為500萬元,增值稅稅率13%,購(gòu) 進(jìn)材料可抵扣金額為30萬元,銷售過程中既有開具增值稅專用發(fā)票的業(yè)務(wù),也有開具 增值稅普通發(fā)票的業(yè)務(wù),其中,開具普通發(fā)票的業(yè)務(wù)不含稅收入為50萬元。請(qǐng)對(duì)上述 業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
老師代開非住宅房租發(fā)票增值稅,專票稅率9月是不是要變
老師,這題目里邊缺貨成本里邊的訂貨次數(shù)是怎么計(jì)算的
為什么交物業(yè)費(fèi)會(huì)是應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)增值稅呢?
老師你好,請(qǐng)問一下臨時(shí)工申報(bào)工資,不超過5000需要交個(gè)人所得稅嗎
老師,您好!我想問下一次新公司法有限公司法人都承擔(dān)無線連帶責(zé)任嗎?
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老師,審計(jì)中的這3天是同時(shí)滿足還是滿足其一就需要質(zhì)量復(fù)核?
財(cái)稅2016,12號(hào)公告說的是一稅減半,兩稅減免嗎
企查查上查有法定代表人就是公司,有經(jīng)營(yíng)者就是個(gè)體戶對(duì)嗎
電子稅務(wù)平臺(tái)收到這個(gè)信息應(yīng)該如何處理