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某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2018年2月銷售貨物,開具普通發(fā)票,取得收入30900元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)貨物取得增值專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額為300元,請(qǐng)計(jì)算該納稅人2月增值稅的應(yīng)納稅額

2020-06-19 19:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-06-19 19:11

您好,應(yīng)納增值稅=900元。

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您好,應(yīng)納增值稅=900元。
2020-06-19
你好 30900÷(1+3%)×3%=900(元) 按照這個(gè)來的
2022-09-13
你好,因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人,購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵扣的。
2021-01-23
你好,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=10300/1.03*3%%2B80000/1.03*2% 這里的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣,銷售設(shè)備的增值稅是按3%的征收率減按2%征收?
2021-04-29
您好,計(jì)算過程如下 1. 銷項(xiàng)稅額=250000*13%+14680/1.13*0.13=34188.85 2. 進(jìn)項(xiàng)稅=68500*0.13=8905 3. 應(yīng)交增值稅=34188.85-8905=25283.85
2022-06-28
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