你好同學,你這個業(yè)務的話因為你的進項發(fā)票的話少,那你只能多去給你的供應商,你要求他們給你開發(fā)票,你這個進項成本太少了。
甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷售收入為5 000萬元,銷售貨物適用增值稅稅率為13%,年不含增值稅可抵扣購進金額為300萬元,購進貨物適用增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專用發(fā)票。甲公司在銷售過程中既有銷售給一般納稅人的業(yè)務,也有銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務,其中銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務不含增值稅銷售額為500萬元。 請對上述業(yè)務進行稅收籌劃。
甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷售收入為5 000萬元,銷售貨物適用增值稅稅率為13%,年不含增值稅可抵扣購進金額為300萬元,購進貨物適用增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專用發(fā)票。甲公司在銷售過程中既有銷售給一般納稅人的業(yè)務,也有銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務,其中銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務不含增值稅銷售額為500萬元。 請對上述業(yè)務進行稅收籌劃。
5、甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷售收入為4000萬元,銷售貨物適用的增值稅稅率為13%,不含稅可抵扣購進金額為250萬元,購進貨物適用的增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售過程中既有開具增值稅專用發(fā)票的業(yè)務,也有開具增值稅普通發(fā)票的業(yè)務,其中,開具增值稅普通發(fā)票的業(yè)務不含稅收入為480萬元。[任務要求]請對上述業(yè)務進行稅務籌劃。
甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。年不含增值稅銷售額為5000萬元,銷售貨物適用增值稅稅率為13%;年不含增值稅可抵扣購進金額為300萬元,購進貨物適用增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專用發(fā)票。銷售過程中既有銷售給一般納稅人的業(yè)務,也有銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務,其中銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務的不含增值稅銷售額為500萬元。【工作要求】請對上述業(yè)務進行納稅籌劃。
甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。年不含增值稅銷售額為3000萬元,銷售貨物適用增值稅稅率為13%;年不含增值稅可抵扣購進金額為500萬元,購進貨物適用增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專用發(fā)票。銷售過程中既有銷售給一般納稅人的業(yè)務,也有銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務,其中銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務的不含增值稅銷售額為100萬元?!竟ぷ饕蟆空垖ι鲜鰳I(yè)務進行納稅籌劃。
老師去年一張進項發(fā)票已經(jīng)認證,當月沒有銷項沒有抵扣,分錄是借庫存商品2000應交稅費-增值稅300貸應付賬款2300今年1月增值稅報表做了進項轉出要用于出口退稅,分錄要怎么寫?
老師,公司統(tǒng)一購買工裝,銷售方給開具的廣告宣傳費,發(fā)票可以用嗎?
老師,這是老板旗下的另一家公司轉過來的員工,之前在那家公司附加扣除都有,現(xiàn)在轉過來更新信息沒有,然后也填不進去,請怎么處理呢
老師,這是工商年報,需要填的公司人數(shù),請問,我們公司找的勞務派遣公司的員工,我們給發(fā)工資的,也填在這里面嗎?
進項票:供電*充電服務費13%的稅率 銷項票:我們給保險公司開具的三電檢測報告部分是6%稅點的咨詢服務費或者檢測服務費發(fā)票 這個能正常抵扣嗎?
履約保證金計入什么科目
一般納稅人購進固定資產(chǎn)普票進項稅無法抵扣,固定資產(chǎn)的金額是含稅不
我們是一般納稅人公司,法人之前有領工資,現(xiàn)在沒有領了,我是寫離職還是寫什么?
私人過戶給公司車,賬務處理怎么做?
老師,您好,現(xiàn)在新公司叫我去面試,我應該怎樣回答才算得上有會計助理的經(jīng)驗,因為我之前無做過手工賬