那現(xiàn)在的話(huà)就有一個(gè)可以使用的政策,就是你成立小規(guī)模納稅人,小規(guī)模納稅人直接可以享受免稅的開(kāi)普票。

甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷(xiāo)售收入為5 000萬(wàn)元,銷(xiāo)售貨物適用增值稅稅率為13%,年不含增值稅可抵扣購(gòu)進(jìn)金額為300萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)貨物適用增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。甲公司在銷(xiāo)售過(guò)程中既有銷(xiāo)售給一般納稅人的業(yè)務(wù),也有銷(xiāo)售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù),其中銷(xiāo)售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù)不含增值稅銷(xiāo)售額為500萬(wàn)元。 請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃。
甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷(xiāo)售收入為5 000萬(wàn)元,銷(xiāo)售貨物適用增值稅稅率為13%,年不含增值稅可抵扣購(gòu)進(jìn)金額為300萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)貨物適用增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。甲公司在銷(xiāo)售過(guò)程中既有銷(xiāo)售給一般納稅人的業(yè)務(wù),也有銷(xiāo)售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù),其中銷(xiāo)售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù)不含增值稅銷(xiāo)售額為500萬(wàn)元。 請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃。
5、甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷(xiāo)售收入為4000萬(wàn)元,銷(xiāo)售貨物適用的增值稅稅率為13%,不含稅可抵扣購(gòu)進(jìn)金額為250萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)貨物適用的增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。甲公司銷(xiāo)售過(guò)程中既有開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的業(yè)務(wù),也有開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的業(yè)務(wù),其中,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的業(yè)務(wù)不含稅收入為480萬(wàn)元。[任務(wù)要求]請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行稅務(wù)籌劃。
甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。年不含增值稅銷(xiāo)售額為5000萬(wàn)元,銷(xiāo)售貨物適用增值稅稅率為13%;年不含增值稅可抵扣購(gòu)進(jìn)金額為300萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)貨物適用增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。銷(xiāo)售過(guò)程中既有銷(xiāo)售給一般納稅人的業(yè)務(wù),也有銷(xiāo)售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù),其中銷(xiāo)售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù)的不含增值稅銷(xiāo)售額為500萬(wàn)元?!竟ぷ饕蟆空?qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。年不含增值稅銷(xiāo)售額為3000萬(wàn)元,銷(xiāo)售貨物適用增值稅稅率為13%;年不含增值稅可抵扣購(gòu)進(jìn)金額為500萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)貨物適用增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。銷(xiāo)售過(guò)程中既有銷(xiāo)售給一般納稅人的業(yè)務(wù),也有銷(xiāo)售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù),其中銷(xiāo)售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù)的不含增值稅銷(xiāo)售額為100萬(wàn)元?!竟ぷ饕蟆空?qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
個(gè)體戶(hù)業(yè)主名下是車(chē)與他的個(gè)體戶(hù)簽個(gè)使用協(xié)議,那么車(chē)產(chǎn)生的相關(guān)的費(fèi)用,可以用作抵個(gè)體戶(hù)的費(fèi)用嗎?
老師 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)針對(duì)什么繳費(fèi)
這個(gè)題目中方案2這不是從第五年 年末也就是第六年年初開(kāi)始的嘛 那不是折現(xiàn)的話(huà)應(yīng)該折5期 怎么會(huì)是4期呢
老師好,公司今年多計(jì)提了工資,如果明年5月份之前發(fā)不完,做納稅調(diào)增,并取回相應(yīng)成本票稅前扣除可以不,如果今年沒(méi)有做暫估,明年取回來(lái)的票能稅前扣除不
老師企業(yè)平時(shí)都交稅,注銷(xiāo)時(shí)候可以虧損嗎,還是或多或少得交點(diǎn)稅
老師,企業(yè)所得稅里公益性捐贈(zèng)限額計(jì)算依據(jù)老師說(shuō)是會(huì)計(jì)利潤(rùn),會(huì)計(jì)利潤(rùn)是不是就是利潤(rùn)總額?
老師,甲方應(yīng)付給乙方1000元,甲方借給乙方費(fèi)用80元,這種往來(lái)用一張憑證做會(huì)計(jì)分錄怎么合理表達(dá)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司租的廠房1-12月一共是100萬(wàn),其中前三月免費(fèi),這個(gè)發(fā)票第四個(gè)月才拿到手確認(rèn)總金額,這個(gè)怎么攤銷(xiāo)
從哪查詢(xún)提交過(guò)的財(cái)務(wù)報(bào)表呢 ?
錢(qián)已收未開(kāi)票和錢(qián)已付未收到票怎么寫(xiě)分錄呢?

