你好,具體的,哪里有錯(cuò)誤?
個(gè)人所得稅填報(bào)方式選錯(cuò)了怎么改還沒(méi)開(kāi)始申報(bào)
個(gè)人所得稅APP里面填報(bào)方式選擇錯(cuò)了,怎么修改
個(gè)人所得稅申報(bào)完了 發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤 還可以修改嗎
老師,個(gè)人所得稅申報(bào),人員信息填了報(bào)送后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,還可以修改嗎?
老師,我們一般納稅人,六月增值稅申報(bào)過(guò)了,財(cái)報(bào)中利潤(rùn)和應(yīng)交稅費(fèi)填錯(cuò)了,但增值稅申報(bào)表沒(méi)錯(cuò),我如果更改財(cái)報(bào)所得稅申報(bào)也要改,有什么好辦法沒(méi)有?
老師,庫(kù)存商品建賬的時(shí)候少盤(pán)了 現(xiàn)在盤(pán)出來(lái)了,怎么做賬
老師,之前會(huì)計(jì)做的低值易耗品科目有余額,我在重新入財(cái)務(wù)軟件里沒(méi)有低值易耗品科目,應(yīng)該怎么辦?
老師請(qǐng)問(wèn)免稅的農(nóng)產(chǎn)品,凍的鰻魚(yú),帶魚(yú)是免稅,還是帶稅點(diǎn)的
申報(bào)工資的時(shí)候需要扣除請(qǐng)假金額嘛?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤(rùn)表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅平不了,老師,怎么做才平,直接把會(huì)計(jì)分錄分享
老師你好,怎么計(jì)提水利建設(shè)基金和交費(fèi)的分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,有一筆押金需要退還,沒(méi)有計(jì)入其他應(yīng)收款,現(xiàn)在要退給對(duì)方,如何記賬?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤(rùn)表出現(xiàn):一級(jí)科目稅金及附加和二級(jí)科目城建稅還是平不了,直,導(dǎo)致申報(bào)提示
出口貨物,按免稅申報(bào)了,如果進(jìn)項(xiàng)資料不全,沒(méi)退稅的話(huà),那之前免稅申報(bào)還需要該嗎?還是可以按免稅,就是進(jìn)項(xiàng)不退了
老師,這個(gè)題第二個(gè)資料和第四個(gè)資料計(jì)算職工薪酬貸方金額,能給出計(jì)算過(guò)程嗎?