你好,你這是個(gè)稅匯算清繳嗎
之前沒有交稅,然后綜合匯算顯示應(yīng)納稅所得額不能為空?怎么申報(bào)不了
老師,就是在個(gè)稅APP綜合匯算申報(bào)不了顯示應(yīng)納稅所得額不能為空?之前沒有交稅,所以我填的是0,這種情況,還需要申報(bào)嘛?我朋友和我說這種情況不需要匯算清繳,那就完全不需要管了是嗎?
獨(dú)立核算的分公司(一般納稅人)在匯算清繳的時(shí)候是不需要交企業(yè)所得稅的(去年一年都申報(bào)了的填寫A表也顯示不交)為什么檢查申報(bào)后顯示又要交(報(bào)表是沒有利潤的)總公司還沒匯算清繳,是不是把總公司應(yīng)該補(bǔ)交的給我算一起了?我是不是應(yīng)該等總公司匯算清繳之后我再申報(bào)分公司的匯算清繳?
老師,我現(xiàn)在進(jìn)行2022綜合所得年度匯算中出現(xiàn)了申報(bào)表中所有所得項(xiàng)目收入額(應(yīng)納稅所得額)不能為空,請(qǐng)補(bǔ)充的提示,這種情況還用申報(bào)嗎?
老師,進(jìn)行2022綜合所得年度匯算中出現(xiàn)了申報(bào)表中所有所得項(xiàng)目收入額(應(yīng)納稅所得額)不能為空,請(qǐng)補(bǔ)充的提示,這種情況還用申報(bào)嗎?
取得的票,公司稅號(hào)正確,但在公司名稱后面?zhèn)渥⒘藗€(gè)人的名字可以入賬嗎
老師,我想問一下我們單位在研發(fā)A項(xiàng)目的時(shí)候,銷售了一臺(tái)B設(shè)備,這個(gè)B設(shè)備也是花費(fèi)了差不多半年的時(shí)間研發(fā)出來的,算B設(shè)備成本的時(shí)候,花費(fèi)的材料人工差旅費(fèi)這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時(shí)候轉(zhuǎn)為庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本呢
長期待攤費(fèi)用包含哪些
老師,我們是2023年2月份轉(zhuǎn)的一般納稅人,有張車子的發(fā)票,開進(jìn)來的發(fā)票是1月4號(hào),今天稅管員說這筆進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在可以作廢重開嗎?
老師這里的沒有標(biāo)星的需要填嗎?比如已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,還有和應(yīng)付薪酬
個(gè)體申報(bào)經(jīng)營所得稅,沒有進(jìn)項(xiàng)票,也沒有除了法人也沒有員工工資怎么填寫成本
企業(yè)用電開發(fā)票是普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票
老師好!請(qǐng)問公司有凈利潤比如100萬,前期虧損90萬,需要計(jì)提多少盈余公積?如果沒有計(jì)提有什么影響?
個(gè)人通過組織公益性捐贈(zèng)據(jù)實(shí)扣除的有哪些?
咨詢下:公司為一般納稅人,三季度發(fā)生了貨物類與服務(wù)類經(jīng)營業(yè)務(wù)。目前增值稅已申報(bào),但在稅費(fèi)繳款階段,增值稅合計(jì)數(shù)與申報(bào)數(shù)一樣,但系統(tǒng)給出了兩條增值稅繳費(fèi)明細(xì),和申報(bào)信息不一致,這個(gè)有了解的老師嗎?