你好,可以不用以前年度損益調(diào)整的。
長期找不到客戶的銀行賬款2000,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入并且已經(jīng)在上一年度利潤結(jié)轉(zhuǎn),下一年度客戶又來要這部分賬款,金額較小,是不是可以直接充抵本年的營業(yè)外收入借方數(shù),不從以前年度損益調(diào)整。
老師,匯算清繳之前收到20年的物業(yè)費(fèi)和租賃費(fèi)的專用發(fā)票,抵扣是在4月份認(rèn)證的,這個(gè)分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整,這部分的費(fèi)用要在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整嗎?調(diào)增費(fèi)用嗎?還是說直接在賬上記入:以前年度損益調(diào)整,可做可不做納稅調(diào)整?還是說可以直接入在21年的費(fèi)用里?
老師,匯算清繳之前收到20年的物業(yè)費(fèi)和租賃費(fèi)的專用發(fā)票,抵扣是在4月份認(rèn)證的,這個(gè)分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整,這部分的費(fèi)用要在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整嗎?調(diào)增費(fèi)用嗎?還是說直接在賬上記入:以前年度損益調(diào)整,可做可不做納稅調(diào)整?還是說可以直接入在21年的費(fèi)用里?
之前公司賬戶支付了一筆款項(xiàng) 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 銀行存款 后期做了 借 營業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)收--某某公司 老板說這個(gè)不做營業(yè)外支出,后期等那邊給發(fā)票或者退款,具體的還在溝通 在今年,營業(yè)外支出這筆需要沖掉,不做了, 摘要怎么寫不知道 分錄是 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 這樣整體對(duì)嗎? 如果這樣下來,今年申報(bào)22年的匯算清繳數(shù)據(jù)是根據(jù)22年的報(bào)表來填寫申報(bào),還是要把今年做的損益調(diào)整數(shù)據(jù)一起填寫進(jìn)去
今年3月做的匯算清繳,當(dāng)月收到退稅,憑證做到 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 ,并結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤, 于4月做的一季度季報(bào) 財(cái)報(bào), 在5月發(fā)現(xiàn)應(yīng)該把退稅 借:銀行存款,貸:利潤分配 , 是否可以直接紅沖后更正,改正為: 借:-銀行存款 貸:-營業(yè)外收入 借:-營業(yè)外收入 貸:-本年利潤 借:銀行存款 貸:利潤分配 用不用去改一季度季報(bào)和財(cái)報(bào) ? 去年年報(bào)是否需要更正 還有今年期初數(shù)
匯總納稅備案總機(jī)構(gòu)參與年度匯算清繳標(biāo)識(shí)選是還是否
老師,請(qǐng)問餐具入錯(cuò)為固定資產(chǎn)建賬后,賬務(wù)處理有什么方式把這筆固定資產(chǎn)處理掉,是內(nèi)賬
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當(dāng)隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費(fèi)我們自己承擔(dān))
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷售額是按開票申報(bào)還是按賬上的主營業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰需要給誰預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對(duì)公能大給房東?