您好。是需要填寫(xiě)的,即視同20年收到,不能計(jì)入21年費(fèi)用
老師,匯算清繳之前收到20年的物業(yè)費(fèi)和租賃費(fèi)的專(zhuān)用發(fā)票,抵扣是在4月份認(rèn)證的,這個(gè)分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤(rùn)分配 貸:以前年度損益調(diào)整,這部分的費(fèi)用要在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整嗎?調(diào)增費(fèi)用嗎?還是說(shuō)直接在賬上記入:以前年度損益調(diào)整,可做可不做納稅調(diào)整?還是說(shuō)可以直接入在21年的費(fèi)用里?
老師,匯算清繳之前收到20年的物業(yè)費(fèi)和租賃費(fèi)的專(zhuān)用發(fā)票,抵扣是在4月份認(rèn)證的,這個(gè)分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤(rùn)分配 貸:以前年度損益調(diào)整,這部分的費(fèi)用要在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整嗎?調(diào)增費(fèi)用嗎?還是說(shuō)直接在賬上記入:以前年度損益調(diào)整,可做可不做納稅調(diào)整?還是說(shuō)可以直接入在21年的費(fèi)用里?
老師,我想問(wèn)下,就是我發(fā)現(xiàn)我21年年底多預(yù)提了一筆幾十萬(wàn)的費(fèi)用,就不應(yīng)該預(yù)提。那我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,我是不是做一筆調(diào)整分錄,在2月份賬里做借預(yù)提費(fèi)用,貸以前年度損益調(diào)整,然后借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配-沒(méi)分配利潤(rùn),然后在21年匯算清繳做一筆調(diào)增
小規(guī)模納稅人,21年的房租發(fā)票,22.10月才收到 21年賬上掛賬預(yù)付賬款,沒(méi)有做費(fèi)用。22年匯算清繳的時(shí)候也沒(méi)有將這筆房租調(diào)整。只是做了一個(gè)憑證 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 請(qǐng)老師幫忙看看,對(duì)嗎
去年及前年的(2021-2022年)業(yè)務(wù)發(fā)生分錄:借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 2022年調(diào)整以前年度損益:借:應(yīng)付賬款 貸:利潤(rùn)分配 或者寫(xiě)下面的拆分分錄 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤(rùn) 這樣對(duì)嗎?就是要調(diào)增2021-2022年的的管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅局不認(rèn)可,要剔除調(diào)增繳稅,分錄這樣做可以嗎?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶(hù)手里收購(gòu)小麥10000公斤,26000元,開(kāi)9%收購(gòu)發(fā)票(免稅),如何入賬?
老師 房開(kāi)企業(yè)以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計(jì)算土地增值稅和房開(kāi)清算土地增值稅的計(jì)算方法有什么區(qū)別
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)捶峙淅麧?rùn)是-100萬(wàn),凈資產(chǎn)是200萬(wàn),轉(zhuǎn)股10%,原始投資額是50萬(wàn),那是按多少轉(zhuǎn)才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業(yè),工程車(chē)買(mǎi)的保險(xiǎn),入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發(fā)票,未付款怎么入帳
工會(huì)給全體會(huì)員發(fā)放春節(jié)慰問(wèn)品入什么科目?
以前會(huì)計(jì)入賬入實(shí)收資本,但沒(méi)有投資款怎么調(diào)整實(shí)收資本分錄怎么寫(xiě)
為什么匯算清繳上年度銷(xiāo)售費(fèi)用100,這個(gè)年度銷(xiāo)售費(fèi)用1萬(wàn)多會(huì)提出警示
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下我們減資減掉一個(gè)股東,股東是認(rèn)繳,現(xiàn)在所有者權(quán)益是正數(shù),要把他的百分之二十分給他,是什么時(shí)候分什么時(shí)候代繳個(gè)稅嗎?公司和個(gè)人都還需要交印花稅嗎?
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計(jì)提多了,現(xiàn)在要沖回,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理呢?
那收到20年的費(fèi)用,認(rèn)證在今年4月份,這應(yīng)該怎么入賬?
您好,借以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款
那20年的企業(yè)所得稅的匯算清繳用把以前年度損益的這部分金額做納稅調(diào)整嗎?
您好,是可以的,需要調(diào)整20年的報(bào)表
分錄:借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤(rùn)分配 貸:以前年度損益調(diào)整對(duì)嗎?之前問(wèn)的時(shí)候說(shuō)是不做納稅調(diào)整,為什么啊?
您好,就是在20年稅會(huì)差異相同,
什么意思?先說(shuō)分錄是正確對(duì)嗎?
您好,分錄做21年,同時(shí)對(duì)20年報(bào)表進(jìn)行調(diào)整,反應(yīng)上述業(yè)務(wù)。
分錄做在21年,我發(fā)的那筆分錄正確嗎?
您好,您的分錄沒(méi)問(wèn)題
那這部分的費(fèi)用之前問(wèn)的時(shí)候?yàn)槭裁床辉?0年匯算清繳中做納稅調(diào)整呢?到底是做還是不做?
您好,因?yàn)闄?quán)責(zé)發(fā)生制是20年業(yè)務(wù),所以在20年調(diào)表不調(diào)賬,
您好,20年匯算清繳不調(diào)整
對(duì)啊,那肯定20年的賬不能動(dòng)啊,那調(diào)整匯算清繳不就是調(diào)表不調(diào)賬嗎?
您好,是的,您的理解非常正確,因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù).20年就應(yīng)當(dāng)調(diào)表不調(diào)賬
那之前問(wèn)的時(shí)候有老師回答是只需要做上面的分錄,匯算清繳可以不做納稅調(diào)整,這種說(shuō)法是正確的嗎?
您好,如果20年調(diào)表不調(diào)賬,是沒(méi)問(wèn)題的。關(guān)鍵看20年納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)
看20年納稅申報(bào)表什么數(shù)據(jù)?按理來(lái)說(shuō)做納稅調(diào)整是正確的吧,那如果沒(méi)做納稅調(diào)整怎么辦?還有那個(gè)老師的說(shuō)法可以不做納稅調(diào)整這種說(shuō)法正確嗎?您把問(wèn)題回復(fù)全了
您好,121年收到發(fā)票對(duì)利潤(rùn)表的影響數(shù)據(jù),2沒(méi)有納稅調(diào)整,視同20年收到做賬,3看您調(diào)表情況