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老師,請(qǐng)問,我們公司從這個(gè)月開始只有進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有銷項(xiàng)稅額,后續(xù)也不開票了,那進(jìn)項(xiàng)怎么處理?怎么做賬分錄?

2021-08-24 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-24 09:14

你好 正常入賬就可以 借成本費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付

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快賬用戶8859 追問 2021-08-24 10:17

月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-08-24 10:27

你好 ?你要結(jié)轉(zhuǎn)什么呢

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快賬用戶8859 追問 2021-08-24 10:28

進(jìn)項(xiàng)稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-24 10:41

?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

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你好 正常入賬就可以 借成本費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付
2021-08-24
你第一個(gè)分錄寫錯(cuò)了吧,待認(rèn)證是在借方吧。
2021-02-25
同學(xué)你好 借費(fèi)用科目 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-07-04
你好,所得稅也是全額繳納的。
2020-10-21
你好,4月份咱有沒有認(rèn)證呢?
2023-07-19
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