原因分析:?jiǎn)螕?jù)模板有問(wèn)題 解決方案:在用友U8V8.51erp系統(tǒng)中在Rdrecord中查找該單據(jù)對(duì)應(yīng)的VT_ID(即單據(jù)模板編號(hào)),再查找VoucherTemplates表有錯(cuò)單據(jù)類型對(duì)應(yīng)的VT_ID號(hào),發(fā)現(xiàn)與Rdrecord對(duì)應(yīng)的VT_ID號(hào)不同,原來(lái)是VoucherTemplates對(duì)應(yīng)的VT_ID號(hào)有錯(cuò),將該VT_ID號(hào)改為與Rdrecord中相同。 如果還不行,可以聯(lián)系用友客服
老師,速達(dá)5000工業(yè)版軟件你了解嗎?啟用的是進(jìn)銷存與賬務(wù)相結(jié)合模式,生產(chǎn)系統(tǒng)驗(yàn)收單審核后,期末結(jié)轉(zhuǎn)驗(yàn)收單,領(lǐng)料單時(shí),為什么系統(tǒng)提示已結(jié)轉(zhuǎn)憑證,可是財(cái)務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有呢?我看原來(lái)做的賬,也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證呢?查明細(xì)賬,只有入庫(kù)數(shù),連個(gè)成本金額都沒(méi)有。
速達(dá)5000工業(yè)版軟件你了解嗎?啟用的是進(jìn)銷存與賬務(wù)相結(jié)合模式,生產(chǎn)系統(tǒng)驗(yàn)收單審核后,期末結(jié)轉(zhuǎn)驗(yàn)收單,領(lǐng)料單時(shí),為什么系統(tǒng)提示已結(jié)轉(zhuǎn)憑證,可是財(cái)務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有呢?我看原來(lái)做的賬,也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證呢?查明細(xì)賬,只有入庫(kù)數(shù),連個(gè)成本金額都沒(méi)有
用友u8的財(cái)務(wù)軟件,壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)為什么是空白,我有錄入單據(jù)。 ?查詢條件都正確
用友u8的財(cái)務(wù)軟件,壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)為什么是空白,我有錄入單據(jù) 且查詢條件是正確的
第一次作業(yè) 甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的 M 產(chǎn)品適用的增值稅稅率為 13%。2019 年 12 月 1 日,該企業(yè)“應(yīng)收賬款”所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)為 300 萬(wàn)元,“壞賬準(zhǔn)備——應(yīng)收賬款” 科目的貸方余額為 20 萬(wàn)元,企業(yè)確認(rèn)收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 1、8 日,向乙企業(yè)銷售 M 產(chǎn)品 100 件,每件產(chǎn)品標(biāo)價(jià)為 2.5 萬(wàn)元(不含增值稅)、單位成本 2 萬(wàn)元; 由于是成批銷售,甲企業(yè)給予乙企業(yè) 10%的商業(yè)折扣,并開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,至本月末款項(xiàng)未收到, 該項(xiàng)銷售符合收入確認(rèn)條件,該項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)。 2、31 日,年終清查財(cái)產(chǎn)時(shí),發(fā)現(xiàn) 2015 年入賬的應(yīng)收賬款 3 萬(wàn)元無(wú)法收回,確認(rèn)為壞賬。 3、31 日,對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行減值測(cè)試后,確定“壞賬準(zhǔn)備——應(yīng)收賬款”科目貸方余額為 33 萬(wàn)元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,做會(huì)計(jì)分錄。
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
你好老師申報(bào)年度殘疾人就業(yè)保障金報(bào)表,公司就一個(gè)人,不是殘疾人,那這個(gè)怎么申報(bào),還是要填寫是嗎
個(gè)稅申報(bào)不小心超了30人,出了個(gè)殘保金申報(bào)表,我能通過(guò)修改個(gè)稅申報(bào)表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報(bào)數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報(bào)的?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司支付境外公司咨詢費(fèi),代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開(kāi)發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)才對(duì),其他應(yīng)付款掛賬10萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入才1萬(wàn),怎么看起來(lái)報(bào)表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個(gè)中間商,我從客戶那里拿到10萬(wàn)收入,然后我再把這個(gè)業(yè)務(wù)給下家坐,成本9萬(wàn),我賺1萬(wàn),這個(gè)9月成本是個(gè)人提供的服務(wù),沒(méi)有發(fā)票,不申報(bào)個(gè)稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊