系統(tǒng)規(guī)定,日常的業(yè)務單據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)成本,成本的結(jié)轉(zhuǎn),統(tǒng)一采取月未一次性結(jié)轉(zhuǎn)的方式,因此,填制銷售開單后,系統(tǒng)不會產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)成本的記賬憑證。如果用戶需要查看此銷售開單的銷售成本,那么可通過“銷售按單毛利計算”此報表進行查詢。
老師,速達5000工業(yè)版軟件你了解嗎?啟用的是進銷存與賬務相結(jié)合模式,生產(chǎn)系統(tǒng)驗收單審核后,期末結(jié)轉(zhuǎn)驗收單,領料單時,為什么系統(tǒng)提示已結(jié)轉(zhuǎn)憑證,可是財務系統(tǒng)沒有呢?我看原來做的賬,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證呢?查明細賬,只有入庫數(shù),連個成本金額都沒有。
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我是做超市財務費,我現(xiàn)在有個問題,我的商品A是聯(lián)營的,就是拿過來賣,我超市不用管A的庫存,只是按照A每月的銷售額的20%來確認我自己的收入,我的商品B與A唯一不一樣的地方是,B我需要管庫存數(shù)量,但不需要看庫存總金額,這個時候A商品的公司被稱為聯(lián)營供應商,B的供應商則被稱為代銷供應商,對于這個A與B商品的做賬方式,我咨詢過稅務局,稅務局的解釋簡單粗暴,他們說A與B不屬于受托代銷商品,也不用那么復雜,因為我雖然都會提成20%,但是另外80%我會返還給供應商,其實這80%就相當于是我付的進價,與普通商品購銷不一樣的是,別人先買進來在賣,而我的A和B是屬于先賣了再買進,說他們其實也是我的商品,稅務局的解釋顛覆了我的會計知識,而且我看我公司的進銷存系統(tǒng),聯(lián)營和代銷商品居然都有銷售成本,而且這個成本還都是那返還的80%,系統(tǒng)的負責人說,誰說聯(lián)營和代銷沒有成本結(jié)轉(zhuǎn),產(chǎn)生了收入就必須有成本配比,而且主要是商品售賣時是我來開全額稅票,不是供應商開,所以商品我買了,票我開了,跟正常的商品購銷不是一樣的嗎?稅務局的解釋和我公司的系統(tǒng)不謀而合。我還是覺得是不是我哪里想錯了,按照受托代銷去做
、斷,(共碼分。每油綠)(一》小明計師事各承樓了公0年財務報電計業(yè)務,在對公可內(nèi)郵制語行控制試時,了到華興公在贈售與收%中控請動能門收取所容來的訂單單后,由銷售經(jīng)理A對品種、塔,數(shù)量,格,材款件。結(jié)算方式等評核容驗卓,由銷即門為張第客化打甲一式的售單一送利信用部門進。一香與容何單一起存檔,銷售單來連面可,去運門收經(jīng)批的銷售,編時一式多聯(lián)的先號的運單,庫門能裝運求發(fā),民爾會出預客訂單上的畫品數(shù)量和型與銷售單或裝上記榮不一,應收款專管好收到發(fā)票系將發(fā)票與中核吃,加銷說,以登記收放和總。并將發(fā)期的技客序檔保存。4,華興公可對銷傳通回物由銷售人員驗收,車華興公3年以上的應收家款金原大,且經(jīng)詢網(wǎng)有許多都是畢以道面的應收東款,當事人已經(jīng)不在,情方勝難找。于無人負責,只好底,要求:據(jù)了醇列情況,請指出興公同銷售與收畫內(nèi)控活動是存在統(tǒng)路。如果花在請指出缺范并提出改進建議。(二)計員工負審計東方公可7年度的各服表,在審計過程中賣施了加下中計程序,上,檢查資產(chǎn)負表日前后的業(yè)收入是百己經(jīng)計入始當?shù)臅嬈谕?,?017年年產(chǎn)成私賬面舉位規(guī)本與2018午年初單位產(chǎn)品可變現(xiàn)
第一次做工業(yè)賬沒有經(jīng)驗,剛接手這家公司,管理不是很規(guī)范,材料和產(chǎn)品沒有入庫出庫,每月只有銷售產(chǎn)品的發(fā)票,銷售成本也是編的,所以目前有點蒙圈,不知道怎么合理做成本,請老師指導一下,公司產(chǎn)品很單一好核算的:1.購入原材料(入庫) 借:原材料—錫錠 原材料—銅 貸:銀行存款 2.車間領用原材料成本(出庫) 借:生產(chǎn)成本—后面接什么合適請老師告知 貸:原材料—錫錠/銅(兩種原材料) 3.結(jié)轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)成品生產(chǎn)成本 借:庫存商品—鑼(就這一個產(chǎn)品) 貸:生產(chǎn)成本—后面怎么設明細? 4.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(根據(jù)銷售收入核算成本對嗎?) 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品—鑼 請老師好好看看,再把我不懂的地方解答一下
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務局是找公司還是個人?
老師您好,我日常整理裝訂進項稅抵扣發(fā)票,是按發(fā)票記賬日期整理裝訂還是按發(fā)票抵扣日期整理裝訂
就是月末進銷存結(jié)轉(zhuǎn)驗收單的時候,系統(tǒng)提示已結(jié)轉(zhuǎn)憑證,但是財務系統(tǒng)找不到,老師,是系統(tǒng)就是不顯示嗎?我看原來憑證也沒有。月末只有原材料轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,庫存商品轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,可是生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫存商品這一步?jīng)]有
是的,那你手動添加一下也可以