你直接按1%稅金入賬就可以,2%賬面不用體現(xiàn)的
你好我想問一下,現(xiàn)在針對疫情小規(guī)模企業(yè),增值稅降到一個點,一個點開票,正常入賬,另外兩個點怎么入賬
老師,請問一下,小規(guī)模納稅人在今年因疫情,原3個點征稅現(xiàn)減按1個點征稅,那在季度開票不達(dá)30萬時,那個免征的增值稅是不是也是按1個點計入營業(yè)外收入,那優(yōu)惠的2個點就不用入賬了,對嗎?
您好,我想問一下,我是小規(guī)模納稅人,有一張票是按3個點開的,但是繳稅的時候按一個點交的,但是過了一個納稅期,客戶要換票,然后我就把那三個點的票給沖了,但是開票的時候按一個點開的,現(xiàn)在報稅的時候我的這個錢對不上了,我應(yīng)該怎么做賬
分公司和總公司合并報表匯算清繳,怎么申報
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價稅合計351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個點。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點,金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會計的會計分錄,有全的最好
老師 個稅專項附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
剩下的兩個點不用轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎
不用的,不用轉(zhuǎn)營業(yè)外的
我們公司領(lǐng)導(dǎo)想讓轉(zhuǎn),如果要做,該怎么入賬呢
你賬面都沒有體現(xiàn)這個3%的稅金,你沒有東西可以結(jié)轉(zhuǎn)的啊