你好,發(fā)票金額有錯(cuò)誤作廢沒有什么問題的 不能說作廢的發(fā)票多,就一定有問題的或者有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
看錯(cuò)金額了二十八萬看成了兩百八十萬 多了二十幾張發(fā)票 連續(xù)作廢 會不會被有問題?或者說會不會影響給企業(yè)帶來稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,咨詢您一下,我們新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計(jì)入實(shí)收資本,雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同,說是b的研發(fā)服務(wù) 讓a公司的四個(gè)研發(fā)人員給干活。 問題: 一,5.31號我月末計(jì)提工資,五險(xiǎn)一金和個(gè)稅時(shí)都計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)了,5月成立公司算籌辦期嗎?計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)合適嗎? 二,當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來就簽了服務(wù)合同,我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000, 會計(jì)分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅, a公司收款8萬的會計(jì)分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計(jì)入研發(fā)支出呢?會計(jì)分錄用哪個(gè)正確呢?? 收款的時(shí)候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
請問老師,我入職一家公司后把賬從代理記賬那接回來,1.發(fā)票跟付款金額有20多個(gè)有問題的,后來我就補(bǔ)錄發(fā)票,這些發(fā)票都是21年22年的發(fā)票有十幾萬,這個(gè)在企業(yè)所得稅不能扣除我會調(diào)增。2.有一筆30幾萬的財(cái)務(wù)費(fèi)用一匯兌損益,是21年匯率問題,也做在今年了,我看到都嚇了一跳,這個(gè)也得調(diào)增。一共要調(diào)增50多萬。我這樣做對嗎?我補(bǔ)錄發(fā)票是不是做錯(cuò)了 ,還有這50多萬該不該調(diào)增呢?
請問老師,我入職一家公司后把賬從代理記賬那接回來,1.發(fā)票跟付款金額有20多個(gè)有問題的,后來我就補(bǔ)錄發(fā)票,這些發(fā)票都是21年22年的發(fā)票有十幾萬,這個(gè)在企業(yè)所得稅不能扣除我會調(diào)增。2.有一筆30幾萬的財(cái)務(wù)費(fèi)用一匯兌損益,是21年匯率問題,也做在今年了,我看到都嚇了一跳,這個(gè)也得調(diào)增。一共要調(diào)增50多萬。我這樣做對嗎?我補(bǔ)錄發(fā)票是不是做錯(cuò)了 ,還有這50多萬該不該調(diào)增呢?
第一個(gè)問題,我們剛辦的營業(yè)執(zhí)照,不需要辦理稅務(wù)登記的嗎,比如是辦理完基本戶,再去辦理稅務(wù)局,老師講解下怎么辦理稅務(wù)登記唄?比如有些公司不能開票,不是要辦理稅務(wù)登記的嗎,然后才能查看稅種認(rèn)定信息吧,沒有稅務(wù)登記,查不到稅種認(rèn)定信息吧?第二個(gè)問題,自主升級一般納稅人,原來是查賬征收,老師的意思是說,如果公司不是查賬征收,那么就不能自主升級嗎,是這個(gè)意思嗎?第三個(gè)問題,老師說注冊的時(shí)候是選擇小規(guī)模還是一般納稅人,比如我的營業(yè)額就是幾十萬一年的,也可以自己隨意選擇,第四個(gè)問題,小規(guī)模的5%在講下,第四個(gè)問題,殘值率不計(jì)算可以嗎,稅法會要強(qiáng)制要求嗎?我老師假如借了張三的錢,張三要公司給利息,那么這個(gè)利息用什么科目呢??
老師,公司在2023年處理了一臺車,當(dāng)時(shí)沒入賬,然后補(bǔ)入賬補(bǔ)提折舊了就清理了,但是當(dāng)時(shí)以10年時(shí)間來折舊,小汽車是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請教一下:開發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個(gè)是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實(shí)習(xí)生月工資6000,個(gè)稅怎么計(jì)算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費(fèi)還要計(jì)到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個(gè)表里可以嗎?
旅行社開了10000元的專票給客戶稅點(diǎn)6%*10000=600,旅行社是否還可以用自己的普通成本票來計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額如抵扣9000*6%=540增值稅,就是差額之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的稅金!
請問一下注銷公司的流程是什么,賬上還有一些庫存或許,應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)付款,,這些都要做平嗎?
若是一個(gè)小規(guī)模的公司,現(xiàn)在一個(gè)月開票金額100萬,因?yàn)檫@家公司沒什么進(jìn)項(xiàng),怎么做可以不升為一般納稅人,怎么樣合理稅籌?
勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)稅以外,是不是申報(bào)勞務(wù)個(gè)稅的時(shí)候還要報(bào)城建稅啥的。就是報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅的時(shí)候,不是開票的時(shí)候
資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債年末總數(shù)?資產(chǎn)總額末總數(shù)??100%,等于3%合理嗎。