您好 請(qǐng)問上年年末匯算清繳后是盈利還是虧損?
問一個(gè)問題,季度末本年利潤是貸方數(shù)盈利,但是上年度年度末未分配利潤是借方數(shù)虧損,請(qǐng)問在季度末需要繳納所得稅嗎
我全年度虧損,但是第四季度盈利結(jié)轉(zhuǎn)本期損益時(shí)本年利潤在貸方20000 那我年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是不是借本年利潤20000 貸利潤分配未分配利潤20000
您好老師,請(qǐng)問21年末末虧損14萬 22年年初至第一季度末盈利11萬, 年初至第二季度末盈利10萬 年初至第三季度末盈利8萬,以上都哪個(gè)季度需要繳納所得稅,謝謝老師
請(qǐng)問下,本年利潤累計(jì)數(shù)貸方大于借方,年初本年利潤是借方,期末余額本年利潤是借方。是不是今年是盈利,可以彌補(bǔ)以前年度虧損?那今年需要交企業(yè)所得稅嗎?今年是否盈利虧損,是怎么計(jì)算,是用本年累計(jì)貸方數(shù)減去借方累計(jì)數(shù)嗎
本年利潤科目在第3季度出現(xiàn)本年累計(jì)余額為貸方余額(預(yù)計(jì)到第4季度結(jié)束也會(huì)是貸方余額),因?yàn)楸灸昀麧櫧Y(jié)轉(zhuǎn)利潤分配是在年末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)后利潤分配一未分配利潤的累計(jì)余額應(yīng)是借方余額(因?yàn)橐郧澳甓仁翘潛p),問:申報(bào)第3季度所得稅時(shí)需計(jì)提并預(yù)繳納稅呢還是不用?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
虧損著呢??????!?。。。。。。?
那季度彌補(bǔ)虧損后還是繼續(xù)虧損的話 不需要繳納企業(yè)所得稅