你好,可以修改一下之前的受雇日期
你好,老師,我們單位2月入職一個員工,資料一直沒交,就沒有錄入個稅系統(tǒng),工資一直發(fā)放,四月份在個稅系統(tǒng)填寫入職日期是2.14號,之前2月和3月所屬期的收入沒辦法錄入系統(tǒng)了怎么弄呢?
老師,請問如果9月份一次性發(fā)放一位員工前3個月的工資2萬,之前一直都是用法人做零申報,那我這個月個稅申報系統(tǒng),他的入職日期填寫6.1號(實際入職日期也是6.1號),那我這個個稅應該怎么計算,他本年度不是首次獲得工資收入。
老師,7月份入職的人員,我在8月把他們的信息錄進了個稅端。但現(xiàn)在8月申報稅款期為7月,工資所屬期為6月的個稅,為啥系統(tǒng)一直提示讓我申報7月入職人員的工資信息呢?但是7月入職的不是9月才給他們申報嘛
老師,我想問一下,公司有個人是6月26號入職的,就上了幾天班所以這幾天的工資是累計到7月份一起算的,但是這樣一起算了之后他7月工資就超過5000了,6月份沒有給他報個稅,我報7月個稅的時候把他的入職日期寫的是6月26號,這樣他就有2個月的扣除項目,個稅系統(tǒng)顯示就不用交稅了,可以這樣嗎,這樣就相當于他6月份已經(jīng)入職但是沒申報個稅,是延期到7月份一起報的,可以這樣操作嗎
老師我從21年11月份入職到22年一月份都沒發(fā)工資,如果直到2 、3月份才發(fā)之前的工資那我在個稅申報體統(tǒng)里面人員信息采集任職受雇日期填成啥時候,
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務局申請后被退回,說要攜帶相關資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現(xiàn)嗎