您好,同學(xué),您是因為免稅才沖減收入還是因為紅字沖銷而沖減?
你好,請問我1月計提了1000元銷項稅,因有抵扣1月沒交增值稅,5月國家政策可以免交增值稅,這1000元的銷項稅怎么做調(diào)整
老師,我月做了一筆銷項稅1000元,但因有抵扣1月沒有繳稅,5月可以免稅。我沖抵銷項稅,借銷項稅1000元,貸主營業(yè)務(wù)收入1000元,這么做是否正確
你好,我月做了一筆銷項稅1000元,但因有抵扣1月沒有繳稅,5月可以免稅。我沖抵銷項稅,借銷項稅1000元,貸主營業(yè)務(wù)收入1000元,這么做是否正確
老師您好:7月份開票的銷項稅8000元,由于6月份重復(fù)做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時其中的銷項稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷項稅,但進(jìn)項稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復(fù)做賬的只有憑證,發(fā)票并沒有重復(fù),所以7月沒有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問題就是7月實際開票銷項稅8000元,實際進(jìn)項稅6000,應(yīng)交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進(jìn)項稅留抵。 我想問的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調(diào)整?
老師好。我4月份有筆1000元進(jìn)項10行填了,8b沒有填寫。導(dǎo)致我1000元進(jìn)項沒有繼續(xù)抵扣。這個月我去稅務(wù)局更正申報了。請問我該做什么分錄是平掉這1000元?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進(jìn)項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
個人獨資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來的呢?謝謝
老師,進(jìn)銷存里面,銷貨單怎么打印呢
政府會計制度里面,參加會議交的會務(wù)費入什么課目