你好! 等以后有進項稅額再抵減
你好,請問我1月計提了1000元銷項稅,因有抵扣1月沒交增值稅,5月國家政策可以免交增值稅,這1000元的銷項稅怎么做調整
老師,我月做了一筆銷項稅1000元,但因有抵扣1月沒有繳稅,5月可以免稅。我沖抵銷項稅,借銷項稅1000元,貸主營業(yè)務收入1000元,這么做是否正確
你好,我月做了一筆銷項稅1000元,但因有抵扣1月沒有繳稅,5月可以免稅。我沖抵銷項稅,借銷項稅1000元,貸主營業(yè)務收入1000元,這么做是否正確
老師您好:7月份開票的銷項稅8000元,由于6月份重復做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時其中的銷項稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷項稅,但進項稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復做賬的只有憑證,發(fā)票并沒有重復,所以7月沒有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問題就是7月實際開票銷項稅8000元,實際進項稅6000,應交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進項稅留抵。 我想問的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調整?
老師您好,我們是生活服務行業(yè),今年1-9月進項大于銷項沒有交過增值稅(其中4月享受疫情免稅政策進項做了轉出),這個月銷項大于進項要交增值稅,填寫了進項加計扣除聲明,這個月能不能享受進項加計扣除15%的優(yōu)惠,這個進項算的是當月的還是可以算1-9月(除4月)進項?
我們是物業(yè)公司把對方告上法庭,現(xiàn)在勝訴了,對方出律師費,我們要開票,要開什么內容?
老師早,用檸檬云軟件做賬,那個供應商與客戶是不是都要另外做一個E表?因為都要與他們對賬的
出口企業(yè)區(qū)內遷移,遷出地稅務局做出口備案變更還是出口備案撤回
殘疾人抵扣殘保金在納稅申報表怎么操作
老師,發(fā)票線上提額被駁回,線下提額是直接去找專管員嗎?線上還要提交申請嗎?帶上合同和相關資料,線上還要走一遍流程嗎?
咨詢下 個人名義的發(fā)票,可以入公司賬嗎?
老師這個資產(chǎn)負債表中的余額有可能是負數(shù)嗎
定金罰則不是還有個限制不能超過主合同標的額的20%,超過部分無效嗎,那主合同的標的額50萬,那20%不是10萬嗎,這個題的答案有問題吧?
你好老師,單位有7名員工,需要補繳之前的社保,需要提供什么資料
刪除企業(yè)的財務負責人和辦稅員步驟是什么?
1000元銷項稅,1月份抵扣進項稅額了嗎?