借固定資產(chǎn)清理10000 累計折舊435000 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備5000 貸固定資產(chǎn)450000
華聯(lián)實業(yè)股份有限公司有舊廠房一幢,原價450000元,已提折舊435000元,已提取減值準(zhǔn)備5000元,使用期滿,批準(zhǔn)報廢。在處置過程中,以銀行存款支付處置費用12700元,拆除的殘料一部分作價15000元,由倉庫收作維修材料,另一部分變賣,取得收入6800元存入銀行。請編制會計分錄(本題一律不寫明細(xì)賬,金額單位:元)
某企業(yè)有一幢廠房,原價200萬元,入賬時預(yù)計可使用20年,預(yù)計凈殘值0,用年限平均法計提折舊,現(xiàn)已建成使用19年,折舊額已提190萬元,未提減值準(zhǔn)備。現(xiàn)該廠房老舊破損嚴(yán)重,經(jīng)鑒定已成危房,企業(yè)決定按程序進(jìn)行報廢拆除處置。用銀行存款支付清理費用2萬元,清理過程中廢品變價收入3萬元,存入銀行。不考慮其他相關(guān)因素。要求:編制有關(guān)會計分錄。(金額單位用萬元)(1)編制固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理的會計分錄:(2)編制支付清理費用的會計分錄:(3)編制收到廢品出售價款的會計分錄:(5)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈損益的會計分錄:
練習(xí)固定資產(chǎn)處置的核算(二)資料乙公司為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生下列經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù):1.企業(yè)出售一臺設(shè)備,原價為500000元,已提折舊450000元,未計提減值準(zhǔn)備。出售變價收入為20000元,增值稅稅額為2600元。清理過程中發(fā)生清理費用3500元。有關(guān)收入、支出均通過銀行辦理結(jié)算。2.因遭受臺風(fēng)襲擊毀損一座倉庫。該倉庫原價4000000元,已提折舊1000000元,未計提減值準(zhǔn)備。其殘料估計價值為50000元,殘料已辦理入庫。發(fā)生清理費用并取得增值稅專用發(fā)票,注明的裝卸費為20000元,增值稅稅額為2600元,以銀行存款支付。經(jīng)保險公司核定應(yīng)賠償損失1500000元,款項已存入銀行。3.年末進(jìn)行財產(chǎn)清查時,發(fā)現(xiàn)短缺一臺筆記本電腦,原價為10000元,已提折舊7000元。報經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷盤虧損失。(三)要求根據(jù)資料編制會計分錄。
乙公司為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生下列經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù):1.企業(yè)出售一臺設(shè)備,原價為500000元,已提折舊450000元,未計提減值準(zhǔn)備。出售變價收入為20000元,增值稅稅額為2600元。清理過程中發(fā)生清理費用3500元。有關(guān)收入、支出均通過銀行辦理結(jié)算。2.因遭受臺風(fēng)襲擊毀損一座倉庫。該倉庫原價4000000元,已提折舊1000000元,未計提減值準(zhǔn)備。其殘料估計價值為50000元,殘料已辦理入庫。發(fā)生清理費用并取得增值稅專用發(fā)票,注明的裝卸費為20000元,增值稅稅額為2600元,以銀行存款支付。經(jīng)保險公司核定應(yīng)賠償損失1500000元,款項已存入銀行。3.年末進(jìn)行財產(chǎn)清查時,發(fā)現(xiàn)短缺一臺筆記本電腦,原價為10000元,已提折舊7000元。報經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷盤虧損失。要求:根據(jù)資料編制會計分錄。
2公司一面1日倉庫因使用期滿批準(zhǔn)報度,其原價920000元,眾計已提折1日918000元:在清理過程中發(fā)生清理費用,取得增值稅專用發(fā)票注明表卸費6100元,增值稅稅顆793元;拆除的殘料一部分作價3600元,由倉庫收作維修材料,另一部分交賣收入2000元及增值稅銷項稅額260元。有關(guān)收入、支山均通過銀行辦理結(jié)算。要求:做出公司報度的相關(guān)處理,并結(jié)轉(zhuǎn)報廢1舊倉庫的凈損益。
老師這種應(yīng)該怎么弄啊
你好老師,社保補差額從哪補
老師你好,去開黨員選舉會議,打車費可以報銷嗎
收到訴訟裁決書,拿到了敗訴方支付的違約金和部分貨款,怎么入賬
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,其余數(shù)據(jù)都是正確的,應(yīng)納稅額和附加稅也正確,就是 手動填寫2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎
接了一家有內(nèi)賬有小規(guī)模的,小規(guī)??赡苁菢I(yè)務(wù)不太多,只把財務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,憑證什么的都沒給我也不知道有沒有,有這樣的嗎,我是不是可以進(jìn)電子稅務(wù)局看看今年所有的財務(wù)報表看看銷售額,還需要看什么的嗎?
請問老師,甲單位23年收入100萬,6%的稅率。24年因為客戶退了沖減100萬。但是增值稅申報的時候在13%稅率的未開票中沖減的,稅沖減6萬,未開票收入倒算的銷售額放在了13%。會導(dǎo)致什么結(jié)果
老師,剛?cè)肼氁患译娚坦荆泻脦讉€月份的賬沒做,發(fā)票有8000張,這種情況可以按月份做一筆確認(rèn)收入嗎
老師,就是企業(yè)是小規(guī)模公司,然后第三季度七月份開了外地經(jīng)營的項目開了24萬,八月份本地開了9萬塊錢,然后9月份開外地經(jīng)營項目開23萬,這種是不是要預(yù)繳啊
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,其余數(shù)據(jù)都是正確的,可以更正嗎?
借固定資產(chǎn)清理12700 貸銀行存款12700
借原材料15000 銀行存款6800 貸固定資產(chǎn)清理21800
借資產(chǎn)處置損失900 貸固定資產(chǎn)清理900