學員你好,你這道題得重新整理下,識別出來的文字有問題
丙公司為增值稅一般納稅人,因遭受合風襲擊毀損一座倉庫,該倉庫原價400萬元元,已計提折舊100萬元,未計提減值準備。其殘料估計價值5萬元,殘料已辦理入庫。發(fā)生清理費用并取得增值稅專用發(fā)票,注明的裝卸費為2萬元,增值稅稅額為0.12萬元,全部款項以銀行存款支付。收到保險公司理賠款150萬元存入銀行。要求:假定不考慮其他相關(guān)稅費,丙公司應如何編制下列會計分錄。(1)將損毀的倉庫轉(zhuǎn)入清理時(2)殘料入庫時(3)支付清理費用時(4)確認并受到保險公司款項時(5)結(jié)轉(zhuǎn)損毀固定資產(chǎn)損失時
丙公司為增值稅一般納稅人,因遭受合風襲擊毀損一座倉庫,該倉庫原價400萬元元,已計提折舊100萬元,未計提減值準備。其殘料估計價值5萬元,殘料已辦理入庫。發(fā)生清理費用并取得增值稅專用發(fā)票,注明的裝卸費為2萬元,增值稅稅額為0.12萬元,全部款項以銀行存款支付。收到保險公司理賠款150萬元存入銀行。要求:假定不考慮其他相關(guān)稅費,丙公司應如何編制下列會計分錄。(1)將損毀的倉庫轉(zhuǎn)入清理時(2)殘料入庫時(3)支付清理費用時(4)確認并受到保險公司款項時(5)結(jié)轉(zhuǎn)損毀固定資產(chǎn)損失時
乙公司為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生下列經(jīng)紀業(yè)務:1.企業(yè)出售一臺設備,原價為500000元,已提折舊450000元,未計提減值準備。出售變價收入為20000元,增值稅稅額為2600元。清理過程中發(fā)生清理費用3500元。有關(guān)收入、支出均通過銀行辦理結(jié)算。2.因遭受臺風襲擊毀損一座倉庫。該倉庫原價4000000元,已提折舊1000000元,未計提減值準備。其殘料估計價值為50000元,殘料已辦理入庫。發(fā)生清理費用并取得增值稅專用發(fā)票,注明的裝卸費為20000元,增值稅稅額為2600元,以銀行存款支付。經(jīng)保險公司核定應賠償損失1500000元,款項已存入銀行。3.年末進行財產(chǎn)清查時,發(fā)現(xiàn)短缺一臺筆記本電腦,原價為10000元,已提折舊7000元。報經(jīng)批準轉(zhuǎn)銷盤虧損失。(三)要求根據(jù)資料編制會計分錄。
練習固定資產(chǎn)處置的核算(二)資料乙公司為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生下列經(jīng)紀業(yè)務:1.企業(yè)出售一臺設備,原價為500000元,已提折舊450000元,未計提減值準備。出售變價收入為20000元,增值稅稅額為2600元。清理過程中發(fā)生清理費用3500元。有關(guān)收入、支出均通過銀行辦理結(jié)算。2.因遭受臺風襲擊毀損一座倉庫。該倉庫原價4000000元,已提折舊1000000元,未計提減值準備。其殘料估計價值為50000元,殘料已辦理入庫。發(fā)生清理費用并取得增值稅專用發(fā)票,注明的裝卸費為20000元,增值稅稅額為2600元,以銀行存款支付。經(jīng)保險公司核定應賠償損失1500000元,款項已存入銀行。3.年末進行財產(chǎn)清查時,發(fā)現(xiàn)短缺一臺筆記本電腦,原價為10000元,已提折舊7000元。報經(jīng)批準轉(zhuǎn)銷盤虧損失。(三)要求根據(jù)資料編制會計分錄。
乙公司為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生下列經(jīng)紀業(yè)務:1.企業(yè)出售一臺設備,原價為500000元,已提折舊450000元,未計提減值準備。出售變價收入為20000元,增值稅稅額為2600元。清理過程中發(fā)生清理費用3500元。有關(guān)收入、支出均通過銀行辦理結(jié)算。2.因遭受臺風襲擊毀損一座倉庫。該倉庫原價4000000元,已提折舊1000000元,未計提減值準備。其殘料估計價值為50000元,殘料已辦理入庫。發(fā)生清理費用并取得增值稅專用發(fā)票,注明的裝卸費為20000元,增值稅稅額為2600元,以銀行存款支付。經(jīng)保險公司核定應賠償損失1500000元,款項已存入銀行。3.年末進行財產(chǎn)清查時,發(fā)現(xiàn)短缺一臺筆記本電腦,原價為10000元,已提折舊7000元。報經(jīng)批準轉(zhuǎn)銷盤虧損失。要求:根據(jù)資料編制會計分錄。
樸老師您好,設備的改造背新增加了設備連接,對方開發(fā)票,是按設備開的,這樣可以嗎?
老師,當公司的財務負責人,有啥影響嗎?要負責任嗎?
老師,房產(chǎn)項目預交的增值稅和土地增值稅需要計提嗎?
老師,五金會計賬好做嗎
更正往年印花稅,電子稅務局往年年度財務報表和企業(yè)所得稅需要跟著調(diào)整嗎?具體怎么調(diào)整呢?
老師,資產(chǎn)負債表中總資產(chǎn)超五千萬了,怎么樣才能使得總資產(chǎn)降低呢?可以調(diào)哪些方面的賬呢?
老師,我們公司旗下的連鎖門店一直是零申報,為什么可以零申報呀?不是都有收入嗎
老師,我想咨詢一下,我們2024年企業(yè)所得稅調(diào)增了一筆滯納金,然后補繳了企業(yè)所得稅,這筆稅款怎么做分錄,計提和繳納的分錄怎么做
文化建設稅計稅依據(jù)是什么?為什么我看我客戶都是0申報
老師,我是小規(guī)模納稅人,業(yè)務就是造價咨詢服務,有個咨詢服務合同是分次打款我是收到錢先做預收賬款,等開了發(fā)票在沖掉預收做收入,這樣可以的吧