你是不知道異地預(yù)交的流程嗎
老師好,我這兩種方式選 出來的納稅總額不一樣,這應(yīng)該怎么弄?
老師,這個該怎么弄啊
老師 這個應(yīng)該怎么弄
老師這種隔行功能現(xiàn)實中沒有??!怎么弄
請問老師,這種評論應(yīng)該怎么處理啊
老師,手機電子稅務(wù)局開票怎么不顯示開票人
公司買了10臺,每臺價值1萬的設(shè)備出租給其他公司,只收取一點點費用,主要為了銷售耗材用,那么機器的話,怎么入賬,平時的話,機器主要是賣的
老師,老板有AB兩個公司,A公司注冊資本1000萬,老板認(rèn)繳500萬,已出資220萬,問銀行借款200萬,老板借走100萬,B公司注冊資本1000萬,都還沒有實繳,現(xiàn)在想B公司貸款,請問放款了,老板還能從B公司借款嗎?這借款有沒有根據(jù)出資限制?
老師,一個餐飲店開了個通信服務(wù)發(fā)票?餐飲能開通信服務(wù)嗎?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
你好,老師,為什么我的利潤表里面的利潤跟科目余額表里面的損益類的那一段對不上呢?利潤表不是就在損益類科目那里面的數(shù)據(jù)嗎
一般納稅人電梯安裝選簡易計稅,能不能差額算增值稅
公司租房辦公,房東是企業(yè),開了增值稅專用發(fā)票的,房子的房產(chǎn)稅和土地使用稅需要承租方交嗎?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,個人開勞務(wù)費發(fā)票,多少額度不用交稅哈。
不是,就是我七月份當(dāng)時沒有預(yù)繳,現(xiàn)在應(yīng)該怎么補
因為我不曉得按月超過10萬就得預(yù)繳
正常預(yù)交就可以了 登錄電子稅務(wù)局,點擊右上角登錄,輸入用戶名、密碼及驗證碼,進入系統(tǒng)。點擊【申報繳款】-【其他申報】,如需修改申報月份可點擊【申報月份】選擇申報月份,選擇【增值稅預(yù)繳稅款表】,點擊【填寫申報表】進入“填寫申報表”引導(dǎo)頁面。如需重新選擇主管稅務(wù)機關(guān),請關(guān)閉當(dāng)前提示框,在界面右上角【主管稅務(wù)機關(guān)選擇】功能模塊進行切換,點擊確定即可。確認(rèn)預(yù)繳申報的主管稅務(wù)機關(guān)無誤后同,請選擇“建筑服務(wù)增值稅預(yù)繳申報”。填寫并提交了《增值稅預(yù)繳稅款表》及附送資料后,稅務(wù)機關(guān)會對您提交的《增值稅預(yù)繳稅款表》及附送資料進行審核,請在【申報查詢及打印】模塊及時查詢該事項辦理進度,可能會出現(xiàn)審核不通過的情況,請及時留意。在【申報查詢及打印】界面查詢提交結(jié)果,對于“已提交未審核”的申報狀態(tài),需等待稅務(wù)機關(guān)復(fù)核以后,即當(dāng)申報狀態(tài)為“申報成功”時,表示增值稅預(yù)繳申報成功。下一步可點擊【清繳稅款】繳納稅款。對于申報狀態(tài)為“審核不通過”的,可點擊“詳情”查看詳細(xì)信息,并按規(guī)定重新正確填報。清繳稅款。請注意,當(dāng)前登陸的主管稅務(wù)機關(guān)與本次進行增值稅預(yù)繳申報的主管稅務(wù)機關(guān)一致時,【清繳稅款】模塊才可帶出相應(yīng)的應(yīng)稅記錄,選中需繳款的信息
正常異地不都是預(yù)繳么,一般納稅人預(yù)繳兩個點么,就是小規(guī)模的我不是太清楚
小規(guī)模異地三個點的哦
就是如果我7月份外地開的24萬,當(dāng)時沒有預(yù)繳,然后九月份23萬和七月份不是一個地方,我該怎么弄啊
可我昨天點開上面顯示一個點啊
你七月的外經(jīng)證呢? 預(yù)交是在異地稅局預(yù)繳的
就是當(dāng)時七月份沒有預(yù)繳,當(dāng)時我看沒有超過30萬,我就沒預(yù)繳
當(dāng)時給核銷了
你們是小規(guī)模,這個看的是季度的 不能只看當(dāng)月
當(dāng)時問征那互動,她說不超過30萬不需要預(yù)繳
所以我當(dāng)時那個七月份那個小項目開完票我就核銷了
那要是七月份和九月份不是一個地方,然后七月份我沒預(yù)繳就核銷了,現(xiàn)在該怎么弄啊
那你這個新項目正常預(yù)交