直接不用沖回多計(jì)提的分錄。直接正常計(jì)提2020年的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用
老師,小企業(yè)準(zhǔn)則,2019年固定資產(chǎn)多計(jì)提了,準(zhǔn)備不改賬和表,直接匯算清繳調(diào)增。那今年調(diào)賬是,沖回多計(jì)提,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的小規(guī)模納稅人企業(yè),補(bǔ)提去年固定資產(chǎn)折舊,怎么做分錄和調(diào)賬。需要調(diào)去年報(bào)表嗎?補(bǔ)提金額4萬(wàn)多。
老師 我去年入管理費(fèi)用的一張發(fā)票 今年他作廢了 然后我們是 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 今年該調(diào)賬是吧, 去年的賬不用動(dòng) 直接匯算清繳就可以是吧,今年調(diào)賬的具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
匯算清繳后發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)成本中直接人工計(jì)提多了,直接人工年末余額為負(fù)數(shù),適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,如何調(diào)整,分錄怎么做。
請(qǐng)教一下,我在12月多計(jì)提了工資,1月實(shí)際發(fā)放了,我做匯算清繳做調(diào)減了,然后我賬面上在1月怎么做分錄呢?公司用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,如果我1月直接把多計(jì)提的工資沖減,那我下一年2023年匯算清繳職工薪酬的調(diào)整明細(xì)表工資的賬載金額怎么填呢?因?yàn)?月實(shí)際發(fā)放12月工資的時(shí)候做了沖紅然后調(diào)整分錄的
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,多計(jì)提了1000多,現(xiàn)在才能一年才計(jì)提400多,兩年用完這個(gè)多計(jì)提額,也不用沖回,繼續(xù)用么[捂臉]
直接填寫折舊的賬載金額、稅收金額,填寫后會(huì)存在調(diào)增應(yīng)納稅所得額1000多元。
嗯嗯,匯算表調(diào)增了,現(xiàn)在賬怎么做憑證呢,讓2020年計(jì)提折舊變?yōu)檎_的數(shù)[太陽(yáng)]
這個(gè)不用改賬了,就可以這樣的了