你好,同學(xué)。 比如軟件行業(yè)是超過(guò)3%部分退稅,比如你當(dāng)期收入100,銷 項(xiàng)6,進(jìn)項(xiàng)1,交了5的增值稅。 但是你這100*3%=3,你就是多閃了2,這個(gè)2就可以申請(qǐng)退。
老師,生產(chǎn)企業(yè),先征后退的方式,能給我一個(gè)具體的實(shí)例 財(cái)務(wù)分錄嗎? 可以從頭到尾舉個(gè)例子嗎?
老師,我今天在抖音上看到了這樣一段話,因?yàn)槲覀冋檬抢习鍌€(gè)人接了甲方的房建項(xiàng)目,掛靠在了建筑公司,我想問(wèn)一下,這段話有可行性嗎?不用擔(dān)心資質(zhì)問(wèn)題嗎? 建筑企業(yè)分包,分包方可以在勞務(wù)稅收地設(shè)立勞務(wù)公司,清包工方式,簡(jiǎn)易計(jì)稅,開具3%的專票給甲方抵扣, 上千萬(wàn)的項(xiàng)目在勞務(wù)公司下設(shè)立勞務(wù)分包隊(duì),以個(gè)體戶或個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的形式開具1%的專票給甲方抵扣 幾百萬(wàn)的項(xiàng)目個(gè)體戶或者個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以和勞務(wù)公司合作,核定征收
老師,看到一個(gè)老師答疑舉例了一個(gè)現(xiàn)金賠付的例子“保險(xiǎn)公司幫助W企業(yè)聯(lián)系好修理廠,對(duì)出險(xiǎn)車輛進(jìn)行維修,并把應(yīng)付給W企業(yè)的賠償金直接支付修理廠,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?!蹦切蘩韽S發(fā)票是開給誰(shuí)呢?開給客戶嗎? 表格里的兩種賠付情形,保險(xiǎn)公司的資金最后都是給修理廠,你其實(shí)沒(méi)法判斷是保險(xiǎn)公司聯(lián)系修理廠修車、還是保險(xiǎn)公司幫助客戶聯(lián)系修理廠修車。 所以,我可以理解為修理廠發(fā)票開給客戶就是現(xiàn)金賠付,開給保險(xiǎn)公司就是實(shí)物賠付對(duì)嗎? 保險(xiǎn)公司兩種賠付方式可能金額是一樣的,但是一個(gè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,一個(gè)不能,是因?yàn)楝F(xiàn)金賠付,是給客戶抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,所以才說(shuō)保險(xiǎn)公司不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的對(duì)嗎?還是說(shuō)現(xiàn)金賠付發(fā)票也可能開給保險(xiǎn)公司,但是就是不能抵扣,如果這樣,是為什么呢,感覺(jué)沒(méi)道理?。?/p>
您好老師,請(qǐng)教關(guān)于普通合伙企業(yè)財(cái)稅問(wèn)題。 基本情況:三個(gè)人合伙的律師事務(wù)所,合伙人出資比例2:1:1,按查賬征收方式繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者個(gè)人所得稅,每筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都已按季度申報(bào)納稅,請(qǐng)問(wèn): 1、該收入的稅后利潤(rùn)如何分配給各合伙人(可以提款給他們分掉嗎)?可以在每次申報(bào)個(gè)稅后進(jìn)行分配嗎?如何做分錄? 2、已繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者個(gè)人所得稅,分配該利潤(rùn)時(shí)是否還需繳納分紅的20%個(gè)稅? 煩請(qǐng)老師盡量詳細(xì)解答,謝謝!
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務(wù),是嵌入式軟件的,然后我再申報(bào)8月份增值稅時(shí),按照分?jǐn)偙壤愠鰜?lái)的結(jié)果是,申報(bào)表一般項(xiàng)目,出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有133萬(wàn)的留抵稅,即征即退項(xiàng)目要交增值稅160萬(wàn),現(xiàn)在我有以下幾個(gè)問(wèn)題點(diǎn),1.這個(gè)133萬(wàn)的留抵稅我可以申請(qǐng)退稅嗎?2.如果我申請(qǐng)留抵稅退稅的話,后面我還能在申請(qǐng)160萬(wàn)的即征即退項(xiàng)目的退稅嗎?3如果我不申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)留抵退稅,我想抵9月份的銷項(xiàng)稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請(qǐng)即征即退項(xiàng)目的稅嗎
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵](méi)開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?