直接原路沖回,再做一筆正確的即可。
老師,19年的原材料誤入固定資產(chǎn)了,怎么調(diào)整賬務(wù)
老師,去年有一筆原材料錯(cuò)當(dāng)成固定資產(chǎn)入賬了,我現(xiàn)在是紅字沖掉,重新做分錄,借,原材料,貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎? 還是予以調(diào)整,借,原材料,貸,固定資產(chǎn)
原會(huì)計(jì)2019年11月份時(shí)誤將價(jià)值90多萬的一批固定資產(chǎn)記入了原材料科目,現(xiàn)在要調(diào)整到固定資產(chǎn)科目,是否需要用以前年度損益調(diào)整科目,謝謝
老師,以前年度將原材料計(jì)入固定資產(chǎn)了,如何調(diào)整
老師,去年的固定資產(chǎn)誤入原材料,并且已經(jīng)領(lǐng)料了,怎么調(diào)整?
老師,之前暫估多了,如何做賬
公司全額繳納社保怎么做賬
利潤(rùn)表,其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)是負(fù)數(shù)是什么原因,
查到一張2022年12月開具的普票,稅率欄顯示免稅,這張發(fā)票開具是否正確?
費(fèi)用發(fā)票比如說2024年發(fā)生費(fèi)用次年才開發(fā)票過來這個(gè)怎么做賬 就銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票次年才開出來 這個(gè)怎么入賬 我聽老師講解說匯算清繳前取得就行這個(gè)取得指的是在當(dāng)年開出來匯算清繳前取得就行 還是說匯算清繳前開出來 有沒有補(bǔ)開發(fā)票一說 補(bǔ)開發(fā)票指的是已經(jīng)開出來的發(fā)票不合規(guī)再補(bǔ)開啥時(shí)候補(bǔ)開就記啥時(shí)候費(fèi)用? 這個(gè)發(fā)票記賬是以開發(fā)票的時(shí)間確認(rèn)到當(dāng)期費(fèi)用?
企業(yè)所得稅年度申報(bào),納稅調(diào)整A105000項(xiàng)目明細(xì)表里,業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)支出的金額是86404.7,請(qǐng)問我可以在稅收金額里填多少?
老師,我們公司從淘寶上下單采購(gòu)的一些辦公用品,是個(gè)人墊付的,現(xiàn)在需要給個(gè)人報(bào)銷,有采購(gòu)合同和發(fā)票,采購(gòu)合同和發(fā)票都是8000元,但個(gè)人支付的截圖是7987元,相差了13元,這樣是不是就不能報(bào)銷?
老師您好!我公司是醫(yī)療器械批發(fā)公司,存續(xù)狀態(tài),但有一年的時(shí)間不經(jīng)營(yíng)了,等著注銷,現(xiàn)在發(fā)生一筆退貨,我可以在沒有收入的情況下,開紅字發(fā)票嗎?
公司的開戶許可證和u盾都不見了,也不記得在哪個(gè)銀行開的對(duì)公戶,現(xiàn)在要注銷有什么辦法可以查到對(duì)公戶信息嗎? 稅務(wù)系統(tǒng)也沒有銀行信息的備案,
老師,學(xué)校應(yīng)收集團(tuán)300萬,集團(tuán)就把300萬給了學(xué)校,學(xué)校賬當(dāng)時(shí)往來記錯(cuò)記成 借 銀行存款 300萬 貸 其他應(yīng)收款-老板300萬 要把往來調(diào)成應(yīng)收集團(tuán)300萬,分錄怎么寫
那折舊怎么辦呀?還有上年都沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本
固定資產(chǎn)全部原路沖回,折舊也一樣。沒結(jié)轉(zhuǎn)成本?我以為你結(jié)轉(zhuǎn)了成本,原材料是負(fù)數(shù)呢,現(xiàn)在正確做,就正好呢。如果沒結(jié)轉(zhuǎn)那就做好原材料的借方,再轉(zhuǎn)成本就是了。這些都是在金額不大的情況下,在本期調(diào)整的思路,不涉及以前年度損益。