一般納稅人還是小規(guī)模的
老師你好,有個問題請教一下。上年度的資產(chǎn)負債表里,期末余額 資產(chǎn)和負債是平的,但今年的年初余額里 資產(chǎn)和負債不平了,應(yīng)交稅費里多了一些金額,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整?資產(chǎn)負債表不平了。
老師請教一個問題,資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅金比實際繳納(增值稅+營業(yè)稅)多,是上期會計遺留問題,不知從哪找起,現(xiàn)在應(yīng)什么調(diào)整
老師 外賬, 資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅費是負數(shù)(不就是代表我們有留抵稅嗎,實際增值稅報表是沒有的,且不存在預(yù)繳,如何調(diào)整呢,我現(xiàn)在每個月都正常繳納增值稅(按照稅負),而且報表中負數(shù)比較大,以前會計經(jīng)手時候就一直留存下來。不會調(diào)?
老師,年初企業(yè)所得稅匯算清繳補交200元,會計分錄 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 現(xiàn)在這個月季度申報,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表不平,差額就是這200元,是手工編制的財務(wù)報表,請問老師問題出在哪里,要怎樣調(diào)整,報表才能做平 (2)繳納時: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款
老師,我接到一個公司賬上應(yīng)交增值稅明細賬有點問題,已交稅金是和實際對的上的,結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交就對不上了,導(dǎo)致賬上資產(chǎn)負債表報表上應(yīng)交稅費多交了一千多 然后這個我要調(diào)整應(yīng)交稅金怎么調(diào)整呢?
老師,盤虧平衡作業(yè)率就是盤虧平衡銷售率么,盤虧平衡點業(yè)務(wù)量就是盤虧平衡銷售量么
老師應(yīng)聘收入會計,實操工作中算項目毛利是怎么個工作流程呢??
小規(guī)模納稅人(實際個體戶)申報的時候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費用10,但是2月才開始動工,那1月發(fā)生的10元輔助費用也可以資本化
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強調(diào)一下“當月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個稅,公司后期會被稅務(wù)局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,??顚S茫Ц稌r借專項應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個算的???
一般納稅人
那個科目明細 看三級科目