一般納稅人還是小規(guī)模的
老師你好,有個問題請教一下。上年度的資產(chǎn)負(fù)債表里,期末余額 資產(chǎn)和負(fù)債是平的,但今年的年初余額里 資產(chǎn)和負(fù)債不平了,應(yīng)交稅費(fèi)里多了一些金額,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整?資產(chǎn)負(fù)債表不平了。
老師請教一個問題,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金比實(shí)際繳納(增值稅+營業(yè)稅)多,是上期會計(jì)遺留問題,不知從哪找起,現(xiàn)在應(yīng)什么調(diào)整
老師 外賬, 資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)(不就是代表我們有留抵稅嗎,實(shí)際增值稅報(bào)表是沒有的,且不存在預(yù)繳,如何調(diào)整呢,我現(xiàn)在每個月都正常繳納增值稅(按照稅負(fù)),而且報(bào)表中負(fù)數(shù)比較大,以前會計(jì)經(jīng)手時候就一直留存下來。不會調(diào)?
老師,年初企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)交200元,會計(jì)分錄 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 現(xiàn)在這個月季度申報(bào),發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額就是這200元,是手工編制的財(cái)務(wù)報(bào)表,請問老師問題出在哪里,要怎樣調(diào)整,報(bào)表才能做平 (2)繳納時: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款
老師,我接到一個公司賬上應(yīng)交增值稅明細(xì)賬有點(diǎn)問題,已交稅金是和實(shí)際對的上的,結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交就對不上了,導(dǎo)致賬上資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)多交了一千多 然后這個我要調(diào)整應(yīng)交稅金怎么調(diào)整呢?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時的會計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
一般納稅人
那個科目明細(xì) 看三級科目