你好,這個可能是前期做賬錯誤導致的,調(diào)整一下 借營業(yè)外支出 貸應交稅費
老師請問一下,就是我們公司以前設置有預收賬款的科目,也出有數(shù),后來不用這個科目了就把這個科目的數(shù)據(jù)調(diào)回了應收賬款的科目,現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題就是會計師事務所出具的審計報告一直都是按照我們設置有預收賬款的科目來算,這樣資產(chǎn)負債表就超了500W,但是呢按照我們公司的真正調(diào)數(shù)后資產(chǎn)負債表就不超500W,就可以享受小微企業(yè)所得稅的優(yōu)惠,現(xiàn)在我報所得稅是按照哪個報
老師 外賬, 資產(chǎn)負債表中應交稅費是負數(shù)(不就是代表我們有留抵稅嗎,實際增值稅報表是沒有的,且不存在預繳,如何調(diào)整呢,我現(xiàn)在每個月都正常繳納增值稅(按照稅負),而且報表中負數(shù)比較大,以前會計經(jīng)手時候就一直留存下來。不會調(diào)?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費,發(fā)放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票,很多勞務費沒有歸集成本,導致資產(chǎn)負債表上的應付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費,發(fā)放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票,很多勞務費沒有歸集成本,導致資產(chǎn)負債表上的應付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費,發(fā)放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票,很多勞務費沒有歸集成本,導致資產(chǎn)負債表上的應付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師小企業(yè)會計準則去年收入是借應收賬款20000帶主營業(yè)務收入20000,成本是借主營業(yè)務成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
市場監(jiān)督局罰我們款2萬元 這個我是不是要所得稅匯算的時候是不是要調(diào)增
老師,我們不是生產(chǎn)型企業(yè),購進來的焊接工具記到哪里
你好老師、去年12月份的獎金和工資被我申報一起了導致公司多繳了6萬多、在25年4月去大廳修改了、申請退回了這6萬多、請問我怎么做賬
老師,所得稅費用可以不做計提直接繳納嗎
企業(yè)所得稅年報資產(chǎn)總額是怎么來的
老師,老板叫我給公司的員工講下財務方面的知識,我應該從哪些方面講,講哪些,哪些不用講
請教各位老師,在內(nèi)賬里面,是不是將當月客戶的對賬單金額減去當月供應商的對賬金額再減去當月的水電費房租人員工資等成本費用,就可以直接得出準確的利潤了?。扛赓~的做法有點搞不清了。老板就想簡單一點去計算出來利潤。
公司當時購入一輛二手車,進項已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要買了二手車,繳納什么稅,稅率是多少
廣告設計制作安裝合同是開具廣告代理服務*廣告制作嗎?單位能開批嗎?
顯示應交稅費-89萬,全部營業(yè)外支出嘛?可應交稅費包含的科目蠻多的,有點亂·~
借營業(yè)外支出89 貸應交稅費89
老師可以說下 為什么要用營業(yè)外支出調(diào)嗎?
這個一般找不到原因的調(diào)整是計入營業(yè)外收支的, 如果能找到原因,直接按照業(yè)務活動調(diào)整的
能否這月先計入 那么應交稅費就是0 等后期慢慢找在沖回
你好,可以的,沒問題的