借方原材料等 貸 銀行存款

總賬付給人家的,買東西,材料付給別人錢,我是寫在借方還是貸方,材料已經(jīng)入庫
老師這個會計分錄怎么做, 在購買乙方材料的時候已經(jīng)做了借原材料貸應收賬款了,現(xiàn)在改付給丙方,是這樣做嗎
老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價入庫,借原材料,貸預付賬款(不含稅材料價格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應交稅費-增值稅-進項稅,貸預付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:預付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
請問老師,采購的材料已入庫,發(fā)票未開。做暫估入賬時,借原材料 貸應付賬款~中貸方是寫應付賬款—A供應商、B供應商分別記入。還是應付賬款—暫估入庫款一個科目中記入?
請問之前付給加工方購買了材料生產(chǎn)商品 現(xiàn)在已經(jīng)完工,購買材料開的收據(jù),加工費開的發(fā)票,庫存商品的分錄應該如何寫?之前付款分錄借:應付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在完工入庫借:庫存商品貸:應付賬款?
團體險,員工工傷收到保險公司的賠款50000,支付給員工一次性傷殘補助金45000,怎么做賬呢
工資專戶發(fā)了工資金額15萬,我們這邊規(guī)定要配套勞務發(fā)票,勞務專票金額15萬,那要怎么做賬,主要還有進項稅額!
老師,我們是建筑公司,對方給我們開的發(fā)票“建筑服務-勞務費”和“建筑服務-工程技術服務”,它倆的區(qū)別是啥?
老師,裝修房子是放哪個科目
老師,您好!通過代理機構買的實用新型的專利,代理機構開的發(fā)票內(nèi)容是“無形資產(chǎn)*知識產(chǎn)權服務費”,這個是計入無形資產(chǎn)還是計入管理費用呀
老師,清潔衛(wèi)生費的稅收編碼大類是什么?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我要給開餐費,稅率選擇1%還是多少?
老師,您好!軟著代理費是計入管理費用還是計入無形資產(chǎn)呀
小規(guī)模納稅人差額征稅,開給客戶的發(fā)票(差額征稅-全額開票)需要在備注里輸入成本嗎?不備注成本有沒有影響
老師,做受益人備案這個用戶名和密碼都不知道了,在找回這個信用代碼是對 它怎么總是提示不存在呢