這個(gè)匯算清繳產(chǎn)生退稅?這個(gè)部分學(xué)員反饋是有地區(qū)是會(huì)查賬,這個(gè)稅局,不好說(shuō),
老師,補(bǔ)計(jì)提之后19年就是虧損了,匯算清繳的時(shí)候還需要退所得稅,這種會(huì)不會(huì)稅務(wù)預(yù)警啊
如果匯算清繳前是虧損,匯算清繳調(diào)整后是盈利,補(bǔ)繳稅款,那么第二年一季度計(jì)算所得稅預(yù)交時(shí)就不用彌補(bǔ)上年會(huì)計(jì)利潤(rùn)的虧損了吧?
年末計(jì)提所得稅 匯算清繳后彌補(bǔ)虧損了不用交了,匯算清繳之后就沖銷掉計(jì)提所得稅。這個(gè)做法正確嗎 還是說(shuō)根本不用計(jì)提呢?
企業(yè)所得稅上年匯算清繳已退款,為啥今年的企業(yè)所得稅還可以一直彌補(bǔ)上年虧損?報(bào)表上按利潤(rùn)總額計(jì)提企業(yè)所得稅,但所得稅申報(bào)表彌補(bǔ)虧損后就不需要繳納所有,這種情況賬上還需要計(jì)提企業(yè)所得稅么?彌補(bǔ)虧損的企業(yè)所得稅需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,2022年匯算清繳彌補(bǔ)虧損后還需要繳納企業(yè)所得稅,這個(gè)算是彌補(bǔ)虧損還是匯算清繳呢。填寫稅審底稿的時(shí)候怎么填寫.謝謝
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒(méi)到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個(gè)配件出去,配件原價(jià)總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開(kāi)票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷項(xiàng)也是普票。
老師,個(gè)稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺(tái)賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒(méi)改。
為什么個(gè)體工商,用電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個(gè)樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
那我這個(gè)怎樣處理比較好呢?1月份發(fā)放就計(jì)提到當(dāng)月,然后1月當(dāng)月發(fā)放,算20的費(fèi)用
1月份發(fā)放就計(jì)提到當(dāng)月,然后1月當(dāng)月發(fā)放,算20的費(fèi)用 實(shí)務(wù)中是這樣,