同學,你好, 1)發(fā)生時賬務處理為: 借:銀行存款或應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅 2)月銷售額不超過10萬或季度不超過30萬 借:應交稅費—應交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸:本年利潤
你好,我是小規(guī)模,季度收入在30萬以下,比如:借方:現金298700,貸方:主營業(yè)務收入290000、應交增值稅8700。那么繳稅時,這部分增值稅應該轉到營業(yè)外收入嗎???
湖北省針對小規(guī)模納稅人免增增值稅分錄 借:現金 貸:主營業(yè)務收入 增值稅1% 借:增值稅1% 貸:營業(yè)外收入1% 如果季度達到了30萬,分錄如下: 借:現金或銀存 貸:主營業(yè)務收入 增值稅3% 繳納時: 借:增值稅1% 貸:銀存 1% 借:增值稅2% 貸:營業(yè)外收入2%
各位老師好,請問一下小規(guī)模納稅人,季度未超過30不用繳納增值稅,但是我之前做收入的時候分錄是 借:現銀100 貸:營業(yè)收入 貸:應交稅費_增值稅 現在是這個增值稅不用交需要轉入營業(yè)外收入 分錄是: 借:應交稅費_增值稅 貸:營業(yè)外收入 那老師我等明細賬的時候這筆錢我應該怎么等,也寫在借方嗎?但是寫在借方的話不應該是已繳納的稅費嗎?
小規(guī)模納稅人開票時借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額。在季度免30萬以內不用交稅,是不是在下月做分錄借應交稅費應交增值稅銷項稅額,貸營業(yè)外收入?還是有其他更好的方法?
#提問#請問老師小規(guī)模季度報稅不超30萬不交增值稅,做分錄借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅,然后借應交稅費-應交增值稅,貸營業(yè)外收入(增值稅減免),那這是本月就轉營業(yè)外收入呢?還是季度報稅時才3個月一起轉呢?
老師,是不是錄入起初只會形成資產負債表不會形成利潤表
老師你好,石油化工行業(yè),損耗率千分之,期初0,本年累計入庫323.53噸,本年出庫255.07噸,賬面庫存為68.46噸,盤點實際庫存為67.95噸,求損耗率是多少
我都被客戶說懵了。4月底離職,現在申報4月工資,不是在5月份移除嘛?我沒有說錯吧
老師你好,A公司買車沒錢,付款是B公司,機動車票開到A公司可以嗎
老師好,給公司做帳這些工資都好高,稅怎么樣交可以給公司少交一點,工程的
個人代開服務費發(fā)票9600元 個人所得稅是俺什么稅率去繳哇
老師您好,請問應交稅費-應交增值稅明細賬里,這個合計數是填本月合計嗎,還是本年合計
你好老師,我的這個截圖 ,企業(yè)類型怎么選擇呢? 老板(林兆明))說: 注冊資金100萬 法人是:林兆清 股份“黑索公司”是小規(guī)模納稅人 100%控股
老師,請問公司用的招聘軟件產生的網絡招聘費可以計入管理費用的什么明細,公司沒有設置具體的招聘費或者人力部門費用,服務費這種明細,那可以直接計入辦公費嗎?但是我查了下又有說不可以計入辦公費呢?
老師,請教一下,個體工商戶定期定額征收的,稅務局自動申報的,我看增值稅申報表第四大欄,免征銷售收入季度都是30萬,年度120萬了,那么我工商年報營業(yè)額那里應該也填120嗎?這樣才是正規(guī)的是嗎?填0好還是填120好呢,無論填啥有沒有弊端呢