你好,免稅直接不用做的,因?yàn)槭且咔槠陂g的免稅,直接不用做
借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅1% 借:增值稅2% 貸:營業(yè)外收入2% 是這樣嗎
湖北省針對小規(guī)模納稅人免增增值稅分錄 借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅1% 借:增值稅1% 貸:營業(yè)外收入1% 如果季度達(dá)到了30萬,分錄如下: 借:現(xiàn)金或銀存 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅3% 繳納時: 借:增值稅1% 貸:銀存 1% 借:增值稅2% 貸:營業(yè)外收入2%
請問老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認(rèn)收入時、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:營業(yè)外收入
增值稅小規(guī)模 3%按1% 借:銀存 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (按3%反推) 貸:增值稅(銷)主營收入*1% 貸:其他收益(主營收入*2%) 這樣做分錄在增值稅申報時銷售額的填寫數(shù)可以與賬上相同,如果分錄寫成 借:銀存 貸:主營業(yè)務(wù)入貸:增值稅(銷)1% 是不是增值稅申報時銷售額就不能直接取賬上主營業(yè)務(wù)收入的數(shù),而是要按3%重新算下主營業(yè)務(wù)收入數(shù)再填呢?
小規(guī)模納稅人3%普票免征增值稅會計分錄怎么做?借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,然后季度申報時借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。 還是直接借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入,是按哪種做??
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
不用做嗎,季度申報表里面好像要填寫應(yīng)交的稅額,如果不用做,那我的收入直接做主營業(yè)務(wù)收入?也就是:借銀存,貸主營業(yè)務(wù)收入?
直接做借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入的
有的老師說做,有的老師說不做,我都暈了,糊涂了
疫情期間免稅的不做的,你可以問問你們稅局或者12366,免的增值稅直接不用做
那如果季度收入超過30萬,憑證是不是按照我之前發(fā)給您的憑證做 如果季度達(dá)到了30萬,分錄如下: 借:現(xiàn)金或銀存 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅3% 繳納時: 借:增值稅1% 貸:銀存 1% 借:增值稅2% 貸:營業(yè)外收入2%
免稅了不交稅的,直接不用做
然后小規(guī)??己耸杖爰径?0萬是按照季度來認(rèn)定吧,還是月收入10萬來認(rèn)定
一般都是季報的,都是按照季度三十萬
請問新開業(yè)的投資方有部分是以設(shè)備方式投入,還有部分是個人自己付款的結(jié)賬買了很多物品,沒有走對公賬戶,請問這部分自己付款的如何做實(shí)收資本
你好,設(shè)備投資要有設(shè)備發(fā)票給你,買物品要有發(fā)票才可以的 借固定資產(chǎn) 借庫存商品 貸實(shí)收資本
如果是買其他物品,不屬于固定資產(chǎn),如何做實(shí)收資本,借:費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。借:其他應(yīng)付款,貸:實(shí)收資本 這樣可以嗎(因?yàn)闆]有正規(guī)的存入銀行當(dāng)實(shí)收資本),都用在開業(yè)前籌備的雜七雜八費(fèi)用了
不是 直接做借費(fèi)用貸實(shí)收資本就行了,不要走往來
好的,明白了
請問我們7月才成立,能在八月將7-8月兩個月的賬一起做嗎
可以的,這個沒事的