借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi),貸庫(kù)存現(xiàn)金
老師你好!現(xiàn)在企業(yè)發(fā)生福利費(fèi),怎樣做分錄?還在應(yīng)付福利費(fèi)核算嗎?[抱拳]
公司一直未預(yù)提職工福利費(fèi),在發(fā)生職工福利費(fèi)時(shí)借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:銀行存款 老師,這樣做分錄對(duì)嗎?
分錄如下(兩步分錄): 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金(銀行存款) ?老師,你好 ?為什么領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)員工吃飯是這樣做分錄嗎 ?為什么不直接做管理費(fèi)用福利費(fèi)貸現(xiàn)金
老師,你好,開辦期食堂發(fā)生的費(fèi)用,借管理費(fèi)用開辦費(fèi)福利費(fèi),貸庫(kù)存現(xiàn)金,中間還要不要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)來(lái)核算
老師你好:本年做了費(fèi)用支出分錄(借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款) 現(xiàn)在要在當(dāng)中沖減一部分費(fèi)用子支出,要怎么錄分錄呀?
員工拿手機(jī)發(fā)票來(lái)報(bào)銷,價(jià)值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運(yùn)費(fèi)625,不含稅,稅率是10%,那煤總計(jì)是多少錢
老師我想問一下,個(gè)人成立了一個(gè)有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報(bào)法人的個(gè)人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個(gè)企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報(bào)稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營(yíng)業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來(lái)),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?
做現(xiàn)金流量表年報(bào)的時(shí)候需要用到哪些表
24年支付公司水電費(fèi):借管理費(fèi)用,貸銀行存款,發(fā)票來(lái)了,又做的,借管理費(fèi)用,應(yīng)交進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要怎么調(diào)賬
老師就是我爸之前注冊(cè)了一個(gè)外省的執(zhí)照,也沒有交易,我想報(bào)稅沒有代辦事項(xiàng),是不是就不用管呀
搬了辦公室的費(fèi)用使用臨時(shí)工,也開不了發(fā)票,當(dāng)天就付錢了,這個(gè)分錄怎么寫呢
請(qǐng)問老師,我們開發(fā)票的金額,比對(duì)方給我公司打款,多了幾分錢,如何做賬?
低值易耗品和機(jī)物料消耗怎么區(qū)分
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),福利費(fèi)是按工資總額14%調(diào)整。 這個(gè)工資總額數(shù)是指應(yīng)付職工薪酬貸方二級(jí)科目里(應(yīng)付職工工資的數(shù)額)對(duì)嗎? 不包括應(yīng)付職工薪酬貸方二級(jí)科目里(福利費(fèi),社保等)的數(shù)額,我理解的,對(duì)嗎?
是的,,你看下面截圖,取得是貸方應(yīng)付職工薪酬 工資