你好,因?yàn)楦@M(fèi)必須通過應(yīng)付職工薪酬來核算。
老師你好!集體飯?zhí)冒?,月分錄是要做兩步嗎??)計(jì)提,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi),(2)支付時(shí),借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi),貸現(xiàn)金,對(duì)嗎?想問,直接做一步,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸現(xiàn)金,可以嗎?
分錄如下(兩步分錄): 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款) ?老師,你好 ?為什么領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)員工吃飯是這樣做分錄嗎 ?為什么不直接做管理費(fèi)用福利費(fèi)貸現(xiàn)金
節(jié)日福利費(fèi),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)貸:銀行存款。這樣是對(duì)的吧,我們現(xiàn)在\'直接管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸銀行存款。為什么不可省略中間計(jì)提那步。
做福利費(fèi)的分錄借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)還是直銀行存款或庫存現(xiàn)金,貸方要不要通過應(yīng)付職工薪酬???
老師,福利費(fèi),這樣做分錄嗎?借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)
公司前年申請(qǐng)下來的一筆貸款沒有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對(duì)嗎
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個(gè)公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,我之前當(dāng)月租金水電費(fèi)出上月的數(shù)據(jù),現(xiàn)在老板要求當(dāng)月出當(dāng)月,水電4月掛其他應(yīng)付,現(xiàn)在我3月的水電做了4月的制造費(fèi)用,現(xiàn)在該怎樣處理
老師,供應(yīng)商寫到付,本來是她付的,現(xiàn)在成我付,然后供應(yīng)商直接轉(zhuǎn)錢給我,我怎么給回公司呢,我要寫什么單
合伙人2021年-2023年分紅一共5萬,24年結(jié)算,應(yīng)該怎么記賬憑證
老師,公司注冊(cè)資本減資公示了,工商變更到第三步的時(shí)候提示:注冊(cè)資本和股東認(rèn)繳之和必須相等!也沒有地方修改這是怎么回事?我們公司注冊(cè)資本100萬,沒有實(shí)繳。
融資租賃資產(chǎn)折舊填到匯算報(bào)表資產(chǎn)折舊表那列
你好老師清理的固定資產(chǎn)要填在匯算清繳哪個(gè)表上
老師,可以直接借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸現(xiàn)金么
不可以的,必須通過應(yīng)付職工薪酬。