要通過應付職工薪酬科目。
老師好!報銷探親費:借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。借:應付職工薪酬-福利費,貸:庫存現(xiàn)金。 還是不通過管理費用,直接入應付職工薪酬
老師 公司食堂買大米等主食 我可以不用應付職工薪酬—福利費過渡嗎?直接 借管理費用-福利費 貸庫存現(xiàn)金
老師,食堂用的的固定資產折舊要不要通過應付職工薪酬—福利費科目下核算,如: 借:管理費用—福利費 貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 貸:累計折舊 還是直接這樣: 借:管理費用—福利費 貸:累計折舊
老師,你好,開辦期食堂發(fā)生的費用,借管理費用開辦費福利費,貸庫存現(xiàn)金,中間還要不要通過應付職工薪酬福利費來核算
做福利費的分錄借管理費用福利費,貸應付職工薪酬-應付福利費還是直銀行存款或庫存現(xiàn)金,貸方要不要通過應付職工薪酬???
老師 曉娟老師的中級財管怎么第六章后面都沒更新了呀???
老師 曉娟老師的中級財管怎么第四張沒更新了呀?
老師:我們是汽車銷售公司(一般納稅人),購進固定資產---車輛時,取得的機動車發(fā)票進項稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產--車輛時,開出的也是機動車發(fā)票嗎?幾個點的稅?
老師 ,企業(yè)是做設計費這塊收入的,匯算清繳時收入應該填寫在哪一塊?
老師 比如我上個月交了管理費 這個月才開票和本月房租一張票(合計在房租里的)這樣的話 我上月記了管理費 收到發(fā)票的時候 需要沖紅不呢、 還是不用管他
首次出口退稅實地核查:詢問財務制度和會計核算,怎么回答?
老師,二手車經(jīng)銷商填報表時,簡易計稅辦法計算的應納稅額為什么是原價/1.01*3%,不應是原價/1.01*1%嗎,怎樣理解
承租方的押金轉為租金,怎么會計處理
老師,勞務派遣公司的殘保金怎么交
老師你好,國有企業(yè)用自己單位的房子抵債務,債權人需要債務人將抵債的房產進行開票,這個票具體怎么開具
好的,謝謝老師
不客氣,祝您工作愉快。