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老師,小規(guī)模納稅人,增值稅申報表中,稅局代開專票出現(xiàn)負數(shù),用引導(dǎo)式申報提交不了報表呢,顯示當月應(yīng)納稅額不能小于0 這應(yīng)該怎么辦呢

2020-04-18 08:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-04-18 08:08

你好 本月虛增一個收入,讓本月的收入=0,申報 下月或后期有收入,且大于這個負數(shù)了,申報時,減掉

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快賬用戶7597 追問 2020-04-18 08:34

虛增收入在哪填啊老師

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齊紅老師 解答 2020-04-18 08:37

直接填申報表上呀 你是小規(guī)模,第一行直接填0(大概是第三行,填那個負數(shù))

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快賬用戶7597 追問 2020-04-18 09:22

我找不到填那里呀 老師

我找不到填那里呀 老師
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齊紅老師 解答 2020-04-18 09:32

如圖所示,填0試一下

如圖所示,填0試一下
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快賬用戶7597 追問 2020-04-18 09:53

第二行填0 第一行填那負數(shù) 應(yīng)納稅額就是0了 這樣可以么?

第二行填0
第一行填那負數(shù)
應(yīng)納稅額就是0了

這樣可以么?
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齊紅老師 解答 2020-04-18 11:18

不行,這樣是負數(shù) ,過不去 我不圖示了嗎

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快賬用戶7597 追問 2020-04-18 11:35

按照老師的提示,稅額不變,還是負數(shù)

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快賬用戶7597 追問 2020-04-18 11:36

第一行寫0

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齊紅老師 解答 2020-04-18 11:52

第一行填0 你截一個全點的圖來看看

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快賬用戶7597 追問 2020-04-18 14:38

應(yīng)納稅額依然是負

應(yīng)納稅額依然是負
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齊紅老師 解答 2020-04-18 15:58

哦哦,我明白了 第一行寫2233.01試一下呢 (小規(guī)模沒報過,一般納稅人是填附表一的)

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快賬用戶7597 追問 2020-04-18 16:36

那這個數(shù),在下季度報時,可以減掉這數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2020-04-19 02:23

是的 不減掉,咱多交稅了

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快賬用戶7597 追問 2020-04-19 07:33

那要是這樣的話 老師我是不是可以把那兩個數(shù)都填0不用報這數(shù)了行嗎,反正也是多交了,不退了

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齊紅老師 解答 2020-04-19 07:58

不行 負數(shù)發(fā)票真實發(fā)生了,比對

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你好 本月虛增一個收入,讓本月的收入=0,申報 下月或后期有收入,且大于這個負數(shù)了,申報時,減掉
2020-04-18
你好,得去稅務(wù)局申報。
2021-07-03
先把不開票收入含稅金額305700 換算為不含稅金額,然后,加在開票金額不含稅一起就是了
2022-01-08
您好 專票有1% 對應(yīng)的2%要填寫減免稅明細表跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次
2022-01-12
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