你好 借:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品——在用 66000 貸:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品——在庫 66000 借:管理費(fèi)用 27000 借:制造費(fèi)用 6000 貸:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品——攤銷 33000 借:管理費(fèi)用 27000 借:制造費(fèi)用 6000 貸:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品——攤銷 33000 同時 借:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品——攤銷 33000 貸:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品——在用33000 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
16日,廠部管理部門領(lǐng)用低值易耗品一批,實(shí)際成本為54 000元;基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用低值易耗品一批,實(shí)際成本為12 000元;采用五五攤銷法攤銷價值。
某企業(yè)周轉(zhuǎn)材料采用實(shí)際成本核算,生產(chǎn)車間領(lǐng)用低值易耗品一批,實(shí)際成本為 10 000 元,估計使用次數(shù)為 2 次,采用分次攤銷法進(jìn)行攤銷,低值易耗品第二次攤銷,會計分錄是?
1.4月1日,購入低值易耗品工具A一批,買價20,000元,增值稅2,600元,貨款用支票支付,低值易耗品驗收入庫。2.4月5日,購入低值易耗品工具B一批,買價30,000元,增值稅3,900元,貨款用支票支付,低值易耗品尚未收到。3.4月7日,上題購入的工具B驗收入庫。44月8日,管理部門領(lǐng)用一般工具一批,實(shí)際成本為25,000元,采用一次攤銷法攤銷。5.4月10日,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用專用工具一批,實(shí)際成本為60,000元,采用“五五”攤銷法攤銷。6.4月12日,基本生產(chǎn)車間報廢專用工具一批(采用“五五”攤銷法攤銷),攤余成本為36,000元,同時,取得殘料變價收入1,500元,收到現(xiàn)金。
1.4月1日,購入低值易耗品工具A一批,買價20,000元,增值稅2,600元,貨款用支票支付,低值易耗品驗收入庫。2.4月5日,購入低值易耗品工具B一批,買價30,000元,增值稅3,900元,貨款用支票支付,低值易耗品尚未收到。3.4月7日,上題購入的工具B驗收入庫。4.4月8日,管理部門領(lǐng)用一般工具一批,實(shí)際成本為25,000元,采用一次攤銷法攤銷。5.4月10日,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用專用工具一批,實(shí)際成本為60,000元,采用“五五”攤銷法攤銷。6.4月12日,基本生產(chǎn)車間報廢專用工具一批(采用“五五”攤銷法攤銷),攤余成本為36,000元,同時,取得殘料變價收入1,500元,收到現(xiàn)金。
1.4月1日,購入低值易耗品工具A一批,買價20,000元,增值稅2,600元,貨款用支票支付,低值易耗品驗收入庫。2.4月5日,購入低值易耗品工具B一批,買價30,000元,增值稅3,900元,貨款用支票支付,低值易耗品尚未收到。3.4月7日,上題購入的工具B驗收入庫。4.4月8日,管理部門領(lǐng)用一般工具一批,實(shí)際成本為25,000元,采用一次攤銷法攤銷。5.4月10日,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用專用工具一批,實(shí)際成本為60,000元,采用“五五”攤銷法攤銷。6.4月12日,基本生產(chǎn)車間報廢專用工具一批(采用“五五”攤銷法攤銷),攤余成本為36,000元,同時,取得殘料變價收入1,500元,收到現(xiàn)金。
老師,咨詢個問題,老板的車所有費(fèi)用單位出,簽個協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費(fèi)是每月500的話,還需要老板提供租賃費(fèi)發(fā)票么
老師,工商年報的中文網(wǎng)頁
老師,請問,2024年累計折舊5萬,固定資產(chǎn)10萬,固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時也申請了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計扣除,可以在申報企業(yè)所得稅的時候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計入管理費(fèi)用中的福利費(fèi)。請問匯算清繳時要怎么處理
老師!請教:不管哪種類型的公司 (比如:個體戶、一人有限責(zé)任公司或者是兩個或兩個以上的股東的有限責(zé)任公司)是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢?
老師,工商年報的網(wǎng)頁
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對不?
老師,有員工這個月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個員工,一起申報4月個稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬