你好,同學。 你收購不良資產(chǎn)時 借 應收賬款 等不良資產(chǎn) 貸 銀行存款 你把這不良資產(chǎn)處置或收回自然 是將收到款項。 借 銀行存款 貸 應收賬款 等不良資產(chǎn) 營業(yè)收入。
因為收購不良資產(chǎn)的金額較大 我們單位會有一些合作單位加入我們 將款項支付到我們賬戶上 然后由我們?nèi)ベ徺I這個資產(chǎn) 處置掉之后將款項退回 ,但是退回的金額比支付到我們賬上的金額會多一些 這個差額計入什么科目,不會開發(fā)票給我們
我們代一個非盈利組織代收會員費及捐款,也代付他們支出,因為金額較大,我們怕稅務找我們,我們直接找了專管員,問了這個問題,我們雙方只掛了往來,專管員強烈要求,我們原路返還收款。因為好多筆散戶付款,該組織也給這些散戶開了會費發(fā)票。退款也很麻煩。我們現(xiàn)在也不知道該怎么處理這個事情比較圓滿。該組織咨詢了一些專家,說是簽一個合作協(xié)議,這個我們每一筆收款都作為該組織現(xiàn)金投入,要我們收據(jù)蓋章。然后等他們賬戶下來之后說明因為項目沒有通過,款項通過公戶退給他們。這樣可行嗎?當時咨詢專管員時特別強調(diào)要我們按每筆退回。
老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對應的業(yè)務提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現(xiàn)在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發(fā)票+對應的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師您好!我咨詢一下: 我們是一家公立醫(yī)院,去年最后一天我們用財政資金支付了一臺設備1萬元,因?qū)Ψ皆虮煌嘶氐轿覀兞阌囝~賬戶,又因系統(tǒng)原因未顯示該筆款退回! 今年才發(fā)現(xiàn)這筆錢未支付,財政要求我們必須將此款退回金庫,重新下達項目資金,再行支付! 去年的賬務處理: 財務會計:借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入,同時借:固定資產(chǎn) 貸:零余額賬戶用款額度 預算會計:借:資金結(jié)存—零余額 貸:財政撥款預算收入。同時借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出 貸:資金結(jié)存—零余額 那今年我應該怎樣進行賬務處理呢?去年那邊怎么調(diào)賬?謝謝!
我們是一家團膳公司,接手了一家單位的食堂。 現(xiàn)在上一家餐飲公司準備將設備賣給我們,一個月后,甲方單位準備買這批設備。設備有10W的金額 請問, 1、我們開給甲方公司的票應該如何開票,開什么項目,稅率多少? 2、我們接受這批設備,是錄固定資產(chǎn)還是存貨? 3、有什么方式可以規(guī)避掉這批稅費損失?因為某些原因,我們不能做墊付,所以只能拆分為兩個買賣步驟,這個銷售出去會產(chǎn)生增值稅,可以規(guī)避掉嗎?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師你看錯了,我的意思是合作方給我們錢去收購。處置后我們會給錢還給合作方,而且還會多給一部分。這個多給的怎么做賬?
多給的錢你就相當于給他的分成,你在賬上是體現(xiàn)為借錢給企業(yè)收購,然后還錢同時給他利息。