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老師,您好,新版增值稅進項發(fā)票認(rèn)證到抵扣勾選統(tǒng)計完成后,沒有藍色的確認(rèn)簽名一項按鈕,怎么辦?是網(wǎng)頁的事還是等到12月1號才出現(xiàn)。
一月份的發(fā)票我已經(jīng)勾選認(rèn)證了,就是沒有確認(rèn)簽名,可以放到三月份在進行抵扣嗎?
老師,現(xiàn)在是不是沒有確認(rèn)簽名按鈕了,只有確認(rèn)按鈕。 是不是確認(rèn)了之后抵扣統(tǒng)計里能導(dǎo)出抵扣的明細表就證明已經(jīng)認(rèn)證成功了,可以抵扣了
老師,現(xiàn)在是不是沒有確認(rèn)簽名按鈕了,只有確認(rèn)按鈕。 是不是確認(rèn)了之后抵扣統(tǒng)計里能導(dǎo)出抵扣的明細表就證明已經(jīng)認(rèn)證成功了,可以抵扣了
勾選認(rèn)證平臺,30號勾選好提交,在勾選抵扣統(tǒng)計里操作,沒看到確認(rèn)簽名按鈕,算是完成抵扣了嗎
無法劃分進項稅額中用于增值稅即征即退項目的部分=當(dāng)月無法劃分的全部進項稅額×當(dāng)月增值稅即征即退項目銷售額÷當(dāng)月全部銷售額,這個公式里面的銷售額是含稅還是不含稅
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,無法劃分的進項稅額,那當(dāng)月的進項就要全部勾選抵扣了嗎?
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,無法劃分的進項稅額,那當(dāng)月的進項就要全部勾選抵扣了嗎?
老師,印花稅稅務(wù)那是根據(jù)啥作為基數(shù)去核對我們申報的數(shù)據(jù),小規(guī)模納稅人做民宿的,是成本票的金額嗎?
為什么領(lǐng)導(dǎo)要我提供資料,要我配合她我就天生的很煩呢,之前在網(wǎng)上看過說財務(wù)要別人提供資料你是很難的,老師,是這樣的嗎
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,分不出來的進項稅額是怎么算的
文化事業(yè)建設(shè)費本月交了,下月又開了負(fù)數(shù)可以退嗎?比如9月開了10萬已經(jīng)交稅了,下月有沖紅這張10萬的發(fā)票,那交的文化事業(yè)建設(shè)費可以退嗎?
老師 公司做玉石銷售的 我們找個人 專門幫我們?nèi)ナ袌鲞x品找供貨商 我們把貨款直接轉(zhuǎn)給供貨商 我們可以讓幫我們選品的人成立公司給我們開服務(wù)費發(fā)票嗎?如果可以 我們?nèi)〉玫姆?wù)費發(fā)票有扣除比例嗎 還是可以全額扣除
老師注冊商標(biāo)怎么注冊呢
請問,增值稅附加稅怎么計算,一般納稅人,小微企業(yè)
這個是沒有盤最新操作,