你好,是網頁的事還是等到12月1號才出現(xiàn)。——12月1至15號才可以簽名
老師,您好,新版增值稅進項發(fā)票認證到抵扣勾選統(tǒng)計完成后,沒有藍色的確認簽名一項按鈕,怎么辦?是網頁的事還是等到12月1號才出現(xiàn)。
老師,我們11月收到預付的供應商開的發(fā)票,已認證,并記賬,借成本、進項稅,貸預付款,12月對方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進項稅轉出嗎?如果進項稅轉出是正數還是負數?我成本也做負的,沒法平賬了。還有,在報稅時,進項稅轉出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進項稅轉出,做進項稅負數的話,那和我的12月認證抵扣勾選統(tǒng)計又不一致,請問怎么辦
老師,請問一個問題,因為有一張增值稅專票我收到了(對方是12月1號開給我們的),但是呢我去稅務局平臺里面查詢卻沒有查到這張專票的信息,我很確定一定以及肯定這張票我才收到并且沒有被勾選抵扣過,那么會不會出現(xiàn)比如說,要將11月的進項發(fā)票勾選抵扣了之后這張進項票才會出現(xiàn)在這個平臺里面呢?????如圖,圖一是我收到的12.1號的專票,圖二是系統(tǒng)里面完全沒有這張票
老師:我公司為一般納稅人1月有收到進項稅票但公司屬于籌備期1月只收到了一筆總公司轉入的轉包合同費實際還未進行原材料采購(會計分錄做的其他應付款)也未開出銷項發(fā)票,公司會計分錄無待認證進項稅額的二級科目選項,是否可以不用勾選收到的進項稅票等業(yè)務正常開展后再進行勾選和抵扣呢,或者應該怎么操作才是正確的謝謝
老師您好,我今年,年底發(fā)現(xiàn)有幾張2017年的進項發(fā)票,沒有認證,進項稅額大概是2000左右,我發(fā)現(xiàn)后,上個月,一次性都給認證了,請問,這個稅額,還可以抵扣嗎?2017年,營改增新政策剛下來,當時收到的基本都是普通發(fā)票了,結果有一家,一直開的是專票,當時我就沒認證,直接借,主營業(yè)務成本,貸銀行存款了。時間太長,我就給忘了,后來發(fā)現(xiàn),認證系統(tǒng)里,一直有這幾張票,請問這個稅額可以抵扣嗎?如果不抵扣,我該怎么修改憑證,這幾張發(fā)票,現(xiàn)在認證了,需要進項稅額轉出嗎?
使用權資產原值匯算清繳時要填到資產折舊明細表原值里面嘛
員工在我們公司社保交到了4月份(一直交著,沒有斷過),換單位可以補交原來月份嗎?投標需要
出口退運時,之前收到的出口退稅現(xiàn)在返還,怎么做會計處理
老師,珠寶店個體戶開普票稅點是1個點嗎?
2024年度企業(yè)匯算清繳,報送財務報表是把24.12期的報表再報送一遍嗎?
往來款賬戶中收到一筆獎勵金2萬元,收到的時候記賬為借:銀行存款貸:其他應付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產如何記賬?政府單位需要遵循政府會計制度
老師您好,我公司24年盈利10萬,在25年1月已經繳納企業(yè)所得稅,但在24年12月沒有計提所得稅,在25年1月份計提的,因此24年4季度財務報表中所得稅為0,匯算清繳的年度財務報表中所得稅需要更正嗎?
老師,我現(xiàn)在4月份的單據都在系統(tǒng)上做完賬了,接下去要做什么,是不是要結轉損益,結轉損益的時候我憑證上的日期是不是填2025.3.30,就是單據在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下,第二個問題是醫(yī)社保當月就扣款了,我入系統(tǒng)的時候可不可以計提和分錄兩張憑證都寫一樣的日期,比如2025.4.18付款的,那我計提的分錄憑證上日期也寫這個日期可以嗎,就這兩個問題,麻煩老師細一點幫我解答一下哦,我是新手
城鎮(zhèn)土地使用稅應誰申報啊,老師。
甲公司為增值稅一般納稅人,2024年第一季度該公司發(fā)生的固定資產相關業(yè)務如下: (1)1月8日,甲公司購入一臺需要安裝的生產設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為2500萬元、增值稅稅額為325萬元,另支付安裝費20萬元(不考慮增值稅),全部款項以銀行存款支付,該設備預計可使用年限為10年,預計凈殘值為50萬元,采用直線法計提折舊,當月達到預定可使用狀態(tài)。 (2)2月15日,甲公司對其一條生產線進行更新改造,該生產線的原價為2000萬元,已計提折舊1200萬元,改造過程中發(fā)生資本化支出700萬元,被替換部件的原價為100萬