你好,你要有2月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)才能抵2月的稅費(fèi)
就是我這現(xiàn)在有個(gè)這樣的事2月份由于疫情期間在家申報(bào)增值稅申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在要是更正申報(bào)的話有稅款了,我這有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是可以把2月份的申報(bào)表作廢了,重新認(rèn)證申報(bào)呢?
老師,我在稅務(wù)大廳更正申報(bào)了2月份個(gè)稅,后來發(fā)現(xiàn)2月的一個(gè)勞務(wù)費(fèi)數(shù)據(jù)大廳沒有導(dǎo)進(jìn)去(申報(bào)表里有,但是沒有導(dǎo)進(jìn)去),產(chǎn)生了退稅。 我現(xiàn)在應(yīng)該下月再去更正申報(bào),還是直接把勞務(wù)費(fèi)申報(bào)在8月份呢?
老師問下就是我收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后我7月份認(rèn)證了,申報(bào)了,但是現(xiàn)在這張發(fā)票不入賬了,我當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額跟申報(bào)的金額對不上,這樣的話要更正申報(bào)嗎?
老師,我剛來這家企業(yè),建筑業(yè),9月份開出普通發(fā)票了,沒申報(bào),還有些進(jìn)項(xiàng)留抵了,申報(bào)增值稅居然能成功,不太理解。我現(xiàn)在直接把9月份增值稅報(bào)表重新更正申報(bào)就可以嗎?
老師,我12月份發(fā)現(xiàn)2月份的稅務(wù)申報(bào)表錯(cuò)了,然后我更正申報(bào),發(fā)現(xiàn)后邊月份的報(bào)表合計(jì)數(shù)還是以前沒有更正的合計(jì)數(shù),難道還要把以后月份的都重新更正嗎
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
延期認(rèn)證可以嗎?就是我現(xiàn)在把2月的作廢了,然后在重新選擇2月份認(rèn)證這樣可以嗎?
當(dāng)時(shí)你沒申報(bào)可以延期,已經(jīng)申報(bào)又作廢來延期應(yīng)該不行
那還有其他的辦法嗎?
應(yīng)該是沒有的。