你好 沖銷暫估成本分錄 借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 根據(jù)發(fā)票做成本分錄 借;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ,貸;應(yīng)付賬款等科目
你好,我年前暫估了一筆成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款;年后有了確切的成本數(shù),想跨年沖回,怎么做分錄
去年暫估了,一筆分錄,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,暫估,今年怎么沖銷
老師你好,跨年暫估成本沒有以前年度調(diào)損益調(diào)整科目怎么做分錄?暫估時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估
去年暫估了一筆成本,分錄,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款,暫估,今年2023年想把這筆業(yè)務(wù)沖銷,怎么做,跨年了
老師,請(qǐng)問22年底暫估了一筆成本,暫估時(shí)的分錄:借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 23年1月取得發(fā)票,分錄:借應(yīng)付帳款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成 貸銀行存款 跨年了沒有用到以前年度損益科目,會(huì)不會(huì)有影響
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬(wàn),今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬(wàn),貸銀行存款1萬(wàn),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師