你好 借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本
19年12月暫估,借:主營業(yè)務(wù)成本40000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 40000,今年收到發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本 -40000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -40000 借:主營業(yè)務(wù)成本 31142.69 貸:應(yīng)付賬款 31142.69 以前年度損益調(diào)整的分錄該怎么做?匯算清繳時要調(diào)整嗎?
您好!18年暫估成本借:主營業(yè)務(wù)成本、貸:應(yīng)付賬款(暫估)、19年票來了一些沖了一些成本、20年想調(diào)出來交所得稅:1、借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字)貸:應(yīng)付賬款(暫估)紅字、2、借:應(yīng)付賬款(暫估)貸?以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本)3、借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本)貸:利潤分配一未分配利潤丶不知對不?去掉第一個分錄行不?
老師,2021年的分錄借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-xx公司,現(xiàn)在要沖掉這筆,怎么用以前年度損益調(diào)整 科目調(diào)呢?
老師你好,跨年暫估成本沒有以前年度調(diào)損益調(diào)整科目怎么做分錄?暫估時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估
老師,請問匯算清繳調(diào)增暫估商品,也就是調(diào)增暫估成本。賬上分錄是不是:借:主營業(yè)務(wù)成本(負數(shù)),貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(負數(shù));借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(負數(shù)),貸:以前年度損益調(diào)整(負數(shù))
老師好,請問,實收資本繳納印花稅,應(yīng)稅憑證數(shù)量寫多少
老師你好我是建筑帶勞務(wù)公司,我做匯算清繳那些建筑工地上的人員工資,我填在那點呢
老師,您好 我們收到一張員工報銷發(fā)票,稅務(wù)認定風險提示,發(fā)票有問題。但是這張發(fā)票實際就是員工出差的住宿費,發(fā)票,付款截圖都有。做費用轉(zhuǎn)出怎么做分錄。需要員工把費用退回來嗎?
賬上2018年賬面上其他應(yīng)收款-個人A借方余額10000元,A分別用2025年2月,5月的餐飲費發(fā)票,以餐飲招待費銷賬,可以嗎?
工商年報里面,都去單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù),和參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險本期實際繳費金額,怎么算
你好老師, 摘要:報銷3月采購篷布款項, 業(yè)務(wù)描述:通過天貓平臺采購, 收到的普通發(fā)票金額42.8元, 而實際平臺支付的金額與實際報銷的金額是42.5元。 那相差0.3元怎么做賬呢? 公司剛成立的
醫(yī)院企業(yè),購買水給患者用,應(yīng)計入什么科目呢
老師,您好!自然人電子稅務(wù)局的個稅申報表已經(jīng)上報,能不能撤回更改?
勞務(wù)派遣合同和勞動外包合同需要繳納合同印花稅嗎?
請問員工離職,公司發(fā)的補償金需要報個人所得稅嗎
然后本月正常結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?還要不要調(diào)整未分配利潤?
不需要的,除非你的金額特別大
是這樣做嗎
金額是比較大
那么你用未分配利潤科目的
分錄應(yīng)該怎么寫
借:應(yīng)付賬款 貸:未分配利潤
知道了,謝謝老師
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d