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老師,麻煩問一下這個月紅沖了上個月所有的發(fā)票。這個月申報增值稅的時候報表數(shù)據(jù),直接填寫零嘛?還是先申報繳稅之后退稅?

2024-08-12 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-12 11:07

如果這個月紅沖了上個月所有的發(fā)票,在申報增值稅時通常按以下步驟處理: 一、確定紅沖及新開發(fā)票情況 核實本月除了紅沖上月發(fā)票外,是否還有新開具的發(fā)票: 如果只有紅沖發(fā)票,沒有新開發(fā)票,那么應(yīng)稅銷售額等相關(guān)數(shù)據(jù)會減少。 如果有新開發(fā)票,需要綜合考慮新發(fā)票和紅沖發(fā)票的金額。 二、申報流程及數(shù)據(jù)填寫 一般來說,如果紅沖后本月沒有其他業(yè)務(wù)發(fā)生,應(yīng)稅銷售額、銷項稅額等應(yīng)填寫零的情況通常存在于以下條件同時滿足時: 紅沖的是全部上月發(fā)票且不留余額。 本月確實沒有新的應(yīng)稅銷售業(yè)務(wù)或其他應(yīng)計入增值稅應(yīng)稅項目的行為。 如果除紅沖外還有其他復(fù)雜業(yè)務(wù)情況,比如部分紅沖、又有新開發(fā)票或者涉及其他特殊應(yīng)稅項目(如免稅項目、簡易計稅項目等需分別核算),則需要根據(jù)實際業(yè)務(wù)準(zhǔn)確計算后填寫申報表,可能不是簡單的填零。 關(guān)于先申報繳稅還是退稅: 如果前期已繳納稅款,紅沖后導(dǎo)致多繳稅款,通常在申報時系統(tǒng)會自動計算多繳金額,形成多繳稅款信息。 后續(xù)稅務(wù)機關(guān)會根據(jù)申報情況和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行退稅處理流程,一般不需要先申報繳稅再退稅

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如果這個月紅沖了上個月所有的發(fā)票,在申報增值稅時通常按以下步驟處理: 一、確定紅沖及新開發(fā)票情況 核實本月除了紅沖上月發(fā)票外,是否還有新開具的發(fā)票: 如果只有紅沖發(fā)票,沒有新開發(fā)票,那么應(yīng)稅銷售額等相關(guān)數(shù)據(jù)會減少。 如果有新開發(fā)票,需要綜合考慮新發(fā)票和紅沖發(fā)票的金額。 二、申報流程及數(shù)據(jù)填寫 一般來說,如果紅沖后本月沒有其他業(yè)務(wù)發(fā)生,應(yīng)稅銷售額、銷項稅額等應(yīng)填寫零的情況通常存在于以下條件同時滿足時: 紅沖的是全部上月發(fā)票且不留余額。 本月確實沒有新的應(yīng)稅銷售業(yè)務(wù)或其他應(yīng)計入增值稅應(yīng)稅項目的行為。 如果除紅沖外還有其他復(fù)雜業(yè)務(wù)情況,比如部分紅沖、又有新開發(fā)票或者涉及其他特殊應(yīng)稅項目(如免稅項目、簡易計稅項目等需分別核算),則需要根據(jù)實際業(yè)務(wù)準(zhǔn)確計算后填寫申報表,可能不是簡單的填零。 關(guān)于先申報繳稅還是退稅: 如果前期已繳納稅款,紅沖后導(dǎo)致多繳稅款,通常在申報時系統(tǒng)會自動計算多繳金額,形成多繳稅款信息。 后續(xù)稅務(wù)機關(guān)會根據(jù)申報情況和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行退稅處理流程,一般不需要先申報繳稅再退稅
2024-08-12
你這個開專票,那就根據(jù)上個月填寫,這個這個月開紅字,那是下個月填寫的,專票藍(lán)字-紅字之后填寫,你這個這個月開,不影響上個月申報
2020-04-09
同學(xué)你好,申報表根據(jù)實際發(fā)票的數(shù)據(jù)填寫,申報就好,是負(fù)數(shù)就填寫負(fù)數(shù)。
2021-06-03
嗯,你是一般納稅人的話,那你一月份的開了發(fā)票,正常報稅,經(jīng)常繳納稅款,如果有進(jìn)項的話,你多認(rèn)證部分進(jìn)項,盡量保證一月份不要在繳納稅款了
2022-02-21
你好 讓他在期初數(shù)據(jù)里面可以的
2021-03-01
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