如果這個月紅沖了上個月所有的發(fā)票,在申報增值稅時通常按以下步驟處理: 一、確定紅沖及新開發(fā)票情況 核實本月除了紅沖上月發(fā)票外,是否還有新開具的發(fā)票: 如果只有紅沖發(fā)票,沒有新開發(fā)票,那么應(yīng)稅銷售額等相關(guān)數(shù)據(jù)會減少。 如果有新開發(fā)票,需要綜合考慮新發(fā)票和紅沖發(fā)票的金額。 二、申報流程及數(shù)據(jù)填寫 一般來說,如果紅沖后本月沒有其他業(yè)務(wù)發(fā)生,應(yīng)稅銷售額、銷項稅額等應(yīng)填寫零的情況通常存在于以下條件同時滿足時: 紅沖的是全部上月發(fā)票且不留余額。 本月確實沒有新的應(yīng)稅銷售業(yè)務(wù)或其他應(yīng)計入增值稅應(yīng)稅項目的行為。 如果除紅沖外還有其他復(fù)雜業(yè)務(wù)情況,比如部分紅沖、又有新開發(fā)票或者涉及其他特殊應(yīng)稅項目(如免稅項目、簡易計稅項目等需分別核算),則需要根據(jù)實際業(yè)務(wù)準(zhǔn)確計算后填寫申報表,可能不是簡單的填零。 關(guān)于先申報繳稅還是退稅: 如果前期已繳納稅款,紅沖后導(dǎo)致多繳稅款,通常在申報時系統(tǒng)會自動計算多繳金額,形成多繳稅款信息。 后續(xù)稅務(wù)機關(guān)會根據(jù)申報情況和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行退稅處理流程,一般不需要先申報繳稅再退稅
老師您好,想問一下上個月開的專票,這個月沖紅之后,增值稅申報表怎么填寫呀
老師好,麻煩問下 公司一般納稅人1月開了20萬的發(fā)票,2月全部紅沖了,2月申報1月增值稅的時候是不是要正常交稅,那這個交了的稅怎么退回呢,3月申報2月的時候會不會直接退
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進(jìn)項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
請問老師,我本月沖紅了一張發(fā)票,在填寫增值稅申報表時,我應(yīng)該把這個數(shù)填在哪個表上
老師 上個月開出的軟件專票 這個月退稅的時候 是直接申報增值稅的時候 填寫即征即退嗎
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
請問醫(yī)保轉(zhuǎn)入公司帳戶支付員工的生育津貼要交個人所得稅嗎?
以前月份報的個稅還能更正嗎?
老師,請問廣告費怎么填報企業(yè)所得稅年報里面了?廣告調(diào)增表怎么填了,我們有5740元
最后一問,為啥是 20000??20% 啊
先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減,需要做營業(yè)外收入嗎?
四川的公司,總公司和分公司在系統(tǒng)做了匯總納稅,申報總公司的年度企業(yè)所得稅是要把收入和成本等數(shù)據(jù)加起來申報嗎?財務(wù)報表是按照總公司的填嗎
請問老師做賬之前怎么核對銀行回單和銀行賬戶是否是一致的呢