一、本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人填寫。 二、“稅款所屬時(shí)間”、“納稅人名稱”的填寫同增值稅納稅申報(bào)表主表(以下簡(jiǎn)稱主表)。 三、“一、減稅項(xiàng)目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國家有關(guān)稅收規(guī)定享受減征(包含稅額式減征、稅率式減征)增值稅優(yōu)惠的納稅人填寫。 ?。ㄒ唬皽p稅性質(zhì)代碼及名稱”:根據(jù)國家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項(xiàng)目名稱填寫。同時(shí)有多個(gè)減征項(xiàng)目的,應(yīng)分別填寫。 ?。ǘ┑?列“期初余額”:填寫應(yīng)納稅額減征項(xiàng)目上期“期末余額”,為對(duì)應(yīng)項(xiàng)目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額。 ?。ㄈ┑?列“本期發(fā)生額”:填寫本期發(fā)生的按照規(guī)定準(zhǔn)予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。 (四)第3列“本期應(yīng)抵減稅額”:填寫本期應(yīng)抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫。 ?。ㄎ澹┑?列“本期實(shí)際抵減稅額”:填寫本期實(shí)際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列各行≤第3列對(duì)應(yīng)各行。
個(gè)體工商戶年報(bào)資金數(shù)額,填什么?沒到交稅限額應(yīng)交稅費(fèi)填0是嗎?
我們掛靠甲方 甲方給建設(shè)方開發(fā)票開的內(nèi)容是合同里面的清單 其實(shí)是工程 但是合同里附的是供貨清單 單位是工程量 1套這種 然后人家要求我們給掛靠方開發(fā)票也得按照那個(gè) 來 那這種我們讓下邊的分包方給我們開發(fā)票是不也得這么開
老師,關(guān)于增值稅申報(bào)。表一(含稅銷售)是填科目表當(dāng)月應(yīng)收賬款期未余額?如果是這樣的話,那我前幾個(gè)申報(bào)就有誤,需要更正1-5月增值稅申報(bào),這樣可以自己在電子稅務(wù)局修改?
全日制研究生是國外的學(xué)校,實(shí)習(xí)工資計(jì)算個(gè)稅時(shí)候能扣除5000元嗎?
固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)使用三年,這個(gè)月就三年了,固定資產(chǎn)卡片和賬務(wù)怎么處理?
老師.我們是建筑工程公司,想問一下業(yè)務(wù)招待費(fèi)每年的額度有要求么?標(biāo)準(zhǔn)是什么呀
公司開喬遷慶典發(fā)生的費(fèi)用,分錄是?
暫估計(jì)提和實(shí)際取得成本有差異,沖銷暫估按照正確的發(fā)票入賬后,需要調(diào)整成本當(dāng)期
都什么情況的可以計(jì)入 管理費(fèi)用-開辦費(fèi)
老師好,請(qǐng)問下銀行開承兌匯票,存入保證金怎么做會(huì)計(jì)分錄,收到匯票怎么做會(huì)計(jì)分錄