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季度不滿30萬免交增值稅,應交增值稅貸方余額怎么處理?會計登錄怎么做?

2025-10-21 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-10-21 13:17

您好,這個轉到營業(yè)外收入就可以

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快賬用戶4455 追問 2025-10-21 13:19

跨年的怎么做分錄,

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快賬用戶4455 追問 2025-10-21 13:21

1%增值稅轉入營業(yè)外收入減免稅額?還是政府補助?

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齊紅老師 解答 2025-10-21 13:22

營業(yè)外收入-政府補貼,計入這個里面

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相關問題討論
同學,你好 轉到營業(yè)外收入
2023-06-04
小規(guī)模企業(yè)季度銷售額確實在30萬以下可免征增值稅。對于應交稅費-應交增值稅科目有貸方余額的情況,月末通常無需專門處理,因為余額可能反映了已預繳或未抵扣的稅額。若無特殊情況,保持現(xiàn)狀即可。如有預繳稅款需要沖回或已抵扣稅額需調整,再根據(jù)具體操作寫相應分錄。
2024-09-11
你好 應該結轉到其他流動資產里面? ?不做賬 報表重分類?
2021-09-02
銷售收入=票面金額÷(1%2B1%) 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應收賬款/1.01 ?????? 應交稅費-應交增值稅 應收賬款*0.01 減免稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
2023-03-26
對的 不交稅借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入
2021-04-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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